有価証券報告書-第62期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年10月31日) | 当事業年度 (令和3年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 197,909 | 359,635 |
| 未収入金 | 11,697 | 12,956 |
| 分譲用土地 | 14,035 | 14,035 |
| 前払費用 | 392 | 1,630 |
| 貸倒引当金 | △9,290 | △10,960 |
| 流動資産合計 | 214,745 | 377,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,150,617 | 1,150,461 |
| 減価償却累計額 | △596,196 | △617,540 |
| 建物(純額) | 554,420 | 532,921 |
| 建物附属設備 | 613,561 | 611,348 |
| 減価償却累計額 | △354,745 | △381,481 |
| 建物附属設備(純額) | 258,815 | 229,866 |
| 構築物 | 2,114,483 | 2,118,173 |
| 減価償却累計額 | △1,634,608 | △1,675,890 |
| 構築物(純額) | 479,874 | 442,283 |
| 機械及び装置 | 251,289 | 251,289 |
| 減価償却累計額 | △236,143 | △238,105 |
| 機械及び装置(純額) | 15,145 | 13,183 |
| 車両運搬具 | 1,119 | 1,119 |
| 減価償却累計額 | △629 | △909 |
| 車両運搬具(純額) | 489 | 209 |
| 工具、器具及び備品 | 34,469 | 33,861 |
| 減価償却累計額 | △31,874 | △32,031 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,594 | 1,829 |
| ゴルフコース | 2,109,107 | 2,110,894 |
| 土地 | 972,850 | 972,850 |
| 有形固定資産合計 | 4,393,299 | 4,304,040 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,711 | 1,711 |
| 無形固定資産合計 | 1,711 | 1,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 差入保証金 | 605 | 605 |
| 投資その他の資産合計 | 615 | 615 |
| 固定資産合計 | 4,395,626 | 4,306,367 |
| 資産合計 | 4,610,372 | 4,683,665 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年10月31日) | 当事業年度 (令和3年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,945 | 16,837 |
| 未払費用 | 21,740 | 21,646 |
| 未払法人税等 | 12,450 | 17,707 |
| 未払消費税等 | 3,370 | 9,866 |
| 預り金 | 1,125 | 1,044 |
| 前受収益 | 169 | 411 |
| 流動負債合計 | 50,802 | 67,514 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 100,969 | 98,833 |
| 長期預り保証金 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 固定負債合計 | 2,700,969 | 2,698,833 |
| 負債合計 | 2,751,771 | 2,766,347 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 900,000 | 900,000 |
| 資本剰余金合計 | 900,000 | 900,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 204,983 | 202,976 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 453,617 | 514,341 |
| 利益剰余金合計 | 858,600 | 917,317 |
| 株主資本合計 | 1,858,600 | 1,917,317 |
| 純資産合計 | 1,858,600 | 1,917,317 |
| 負債純資産合計 | 4,610,372 | 4,683,665 |