有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 459,448 | 463,428 |
| 会費収入 | 65,625 | 59,707 |
| 食堂売店収入 | 9,806 | 9,788 |
| 営業収益合計 | 534,880 | 532,925 |
| 営業費用 | ||
| コース管理費 | 46,534 | 41,927 |
| 減価償却費 | 35,403 | 35,333 |
| 賃金手当 | 49,828 | 48,171 |
| キャデイ費用 | 160,298 | 164,719 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,769 | 1,821 |
| その他 | 18,345 | 19,053 |
| 営業費用合計 | 312,179 | 311,026 |
| 売上総利益 | 222,700 | 221,898 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 報酬及び給与 | 74,436 | 79,356 |
| 手当 | 5,270 | 4,363 |
| 退職給付引当金繰入額 | 565 | 649 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,300 | 2,400 |
| 福利厚生費 | 11,155 | 11,684 |
| 消耗品費 | 7,130 | 6,761 |
| 光熱費 | 11,379 | 12,789 |
| 租税公課 | 18,552 | 19,334 |
| 減価償却費 | 13,932 | 9,639 |
| 修繕費 | 3,297 | 2,693 |
| 賃借料 | 27,760 | 27,760 |
| 長期前払費用償却 | 1,080 | 1,080 |
| 支払手数料 | 23,860 | 23,240 |
| その他 | 18,079 | 16,877 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 218,801 | 218,630 |
| 営業利益 | 3,899 | 3,268 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 175 | 89 |
| 賃貸料 | 2,810 | 2,892 |
| 受取手数料 | 601 | 631 |
| ゴルフ場利用税報奨金 | 706 | 713 |
| 助成金収入 | 1,584 | 997 |
| 雑収入 | 1,630 | 1,173 |
| 営業外収益合計 | 7,508 | 6,498 |
| 営業外費用 | ||
| 寄付金 | 51 | 51 |
| 営業外費用合計 | 51 | 51 |
| 経常利益 | 11,357 | 9,715 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1 110 | ※1 433 |
| 特別利益合計 | 110 | 433 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 7 | ※2 346 |
| 特別損失合計 | 7 | 346 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 税引前当期純利益 | 11,459 | 9,802 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,975 | 4,053 |
| 法人税等調整額 | △52 | 95 |
| 法人税等合計 | 4,923 | 4,148 |
| 当期純利益 | 6,535 | 5,653 |