有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 103,830 | 103,608 |
| 売掛金 | 1,415 | 1,431 |
| 未収入金 | 2,953 | 3,216 |
| 前払費用 | 395 | 385 |
| 貯蔵品 | 3,385 | 2,942 |
| 貸倒引当金 | △8 | △35 |
| 流動資産合計 | 111,970 | 111,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 602,596 | 603,346 |
| 減価償却累計額 | △435,279 | △445,341 |
| 建物(純額) | 167,317 | 158,005 |
| 構築物 | 510,737 | 510,367 |
| 減価償却累計額 | △191,401 | △193,762 |
| 構築物(純額) | 319,336 | 316,605 |
| 機械及び装置 | 161,229 | 156,709 |
| 減価償却累計額 | △141,899 | △141,334 |
| 機械及び装置(純額) | 19,330 | 15,375 |
| 車両運搬具 | 102,125 | 106,655 |
| 減価償却累計額 | △98,066 | △100,843 |
| 車両運搬具(純額) | 4,059 | 5,812 |
| 工具、器具及び備品 | 61,184 | 60,872 |
| 減価償却累計額 | △61,144 | △60,872 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40 | 0 |
| 土地 | 26,695 | 26,695 |
| 山林 | 15,242 | 15,242 |
| 立木 | 5,938 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 557,956 | 543,672 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,036 | 1,036 |
| ソフトウエア | 944 | 1,408 |
| 無形固定資産合計 | 1,980 | 2,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 166 | 166 |
| 投資有価証券 | 150,000 | 140,000 |
| 投資その他の資産合計 | 150,166 | 140,166 |
| 固定資産合計 | 710,102 | 686,282 |
| 資産合計 | 822,072 | 797,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 1,905 | 1,380 |
| 未払金 | 393 | 206 |
| 買掛金 | 108 | 112 |
| 未払法人税等 | 1,093 | 1,169 |
| 未払消費税等 | 1,378 | 2,251 |
| 預り金 | 1,684 | 1,855 |
| 前受金 | 27 | 27 |
| 流動負債合計 | 6,588 | 7,000 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 4,843 | 5,049 |
| 長期預り保証金 | 960,950 | 935,650 |
| 固定負債合計 | 965,793 | 940,699 |
| 負債合計 | 972,381 | 947,700 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 207,000 | 207,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △357,309 | △356,871 |
| 利益剰余金合計 | △357,309 | △356,871 |
| 株主資本合計 | △150,309 | △149,871 |
| 純資産合計 | △150,309 | △149,871 |
| 負債純資産合計 | 822,072 | 797,829 |