有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 116,195 | 116,839 |
| 売掛金 | 829 | 956 |
| 未収入金 | 2,598 | 2,427 |
| 前払費用 | 369 | 387 |
| 貯蔵品 | 2,705 | 2,714 |
| 流動資産合計 | 122,696 | 123,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 603,774 | 603,037 |
| 減価償却累計額 | △454,720 | △463,904 |
| 建物(純額) | 149,054 | 139,133 |
| 構築物 | 510,367 | 510,367 |
| 減価償却累計額 | △196,449 | △198,832 |
| 構築物(純額) | 313,918 | 311,535 |
| 機械及び装置 | 157,299 | 153,866 |
| 減価償却累計額 | △145,264 | △140,681 |
| 機械及び装置(純額) | 12,035 | 13,185 |
| 車両運搬具 | 106,655 | 104,616 |
| 減価償却累計額 | △103,518 | △102,502 |
| 車両運搬具(純額) | 3,137 | 2,114 |
| 工具、器具及び備品 | 60,872 | 60,872 |
| 減価償却累計額 | △60,872 | △60,872 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 土地 | 26,695 | 26,695 |
| 山林 | 15,242 | 15,242 |
| 立木 | 5,938 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 526,017 | 513,842 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,036 | 1,036 |
| ソフトウエア | 1,027 | 926 |
| 無形固定資産合計 | 2,063 | 1,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 166 | 166 |
| 投資有価証券 | 130,000 | 120,000 |
| 投資その他の資産合計 | 130,166 | 120,166 |
| 固定資産合計 | 658,246 | 635,970 |
| 資産合計 | 780,942 | 759,294 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 2,346 | 2,247 |
| 未払金 | 628 | 549 |
| 買掛金 | 6 | 14 |
| 未払法人税等 | 1,148 | 1,450 |
| 未払消費税等 | 4,139 | 1,603 |
| 預り金 | 2,013 | 2,230 |
| 前受金 | 28 | 28 |
| 流動負債合計 | 10,308 | 8,121 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 5,166 | 5,253 |
| 長期預り保証金 | 914,950 | 894,250 |
| 固定負債合計 | 920,116 | 899,503 |
| 負債合計 | 930,424 | 907,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 207,000 | 207,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △356,482 | △355,331 |
| 利益剰余金合計 | △356,482 | △355,331 |
| 株主資本合計 | △149,482 | △148,331 |
| 純資産合計 | △149,482 | △148,331 |
| 負債純資産合計 | 780,942 | 759,294 |