有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| グリーンフィ | 71,503 | 66,840 |
| キャディフィ | 110,179 | 104,513 |
| 諸費用収入 | 69,642 | 69,068 |
| 売店・食堂収入 | 16,048 | 15,964 |
| その他の営業収入 | 50,501 | 50,261 |
| 売上高合計 | 317,875 | 306,647 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 106,982 | 106,956 |
| プレー費 | 109,460 | 107,511 |
| 商品売上原価 | 1,917 | 1,790 |
| 売上原価合計 | 218,361 | 216,258 |
| 売上総利益 | 99,514 | 90,388 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 28,582 | 29,021 |
| 法定福利費 | 5,231 | 4,938 |
| 福利厚生費 | 424 | 325 |
| 旅費及び交通費 | 136 | 256 |
| 広告宣伝費 | 805 | 1,063 |
| 通信費 | 2,347 | 2,185 |
| 光熱費 | 14,302 | 13,919 |
| 消耗品費 | 1,764 | 3,200 |
| 租税公課 | 5,268 | 2,680 |
| 賃借料 | 1 | 1 |
| 減価償却費 | 4,619 | 4,998 |
| 修繕費 | 6,616 | 10,410 |
| 保険料 | 1,453 | 1,449 |
| 接待交際費 | 1,841 | 1,716 |
| 会費組合費 | 772 | 776 |
| 寄付金 | 100 | 100 |
| 燃料費 | 3,107 | 3,311 |
| 賞与引当金繰入額 | 812 | 873 |
| 退職給付費用 | 635 | 600 |
| 雑費 | 19,909 | 21,320 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 98,733 | 103,149 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 781 | △12,760 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 名義書換料 | 21,200 | 17,600 |
| 受取利息 | 86 | 88 |
| 雑収入 | 4,135 | 795 |
| 営業外収益合計 | 25,421 | 18,484 |
| 営業外費用 | ||
| 長期前払費用償却 | 352 | - |
| 雑損失 | 14 | 13 |
| 営業外費用合計 | 366 | 13 |
| 経常利益 | 25,836 | 5,710 |
| 特別利益 | ||
| 賞与引当金戻入額 | - | 1 |
| 特別利益合計 | - | 1 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※ 35 | ※ 680 |
| 特別損失合計 | 35 | 680 |
| 税引前当期純利益 | 25,800 | 5,031 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 977 | 977 |
| 法人税等調整額 | 8,311 | 2,628 |
| 法人税等合計 | 9,288 | 3,605 |
| 当期純利益 | 16,512 | 1,426 |