半期報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/03/27 13:09
【資料】
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【項目】
49項目

有報資料

(1) 財政状態
資産合計は、2,686,971千円となり前事業年度と比べて、10,802千円の減少となりました。これは主に、設備投資による固定資産の増加1,550千円及び減価償却による固定資産の減少13,028千円によるものであります。
負債合計は、4,429,133千円となり前事業年度に比べて、15,877千円減少いたしました。これは主に、未払金等の減少17,245千円、未払消費税等の増加2,646千円によるものであります。
純資産合計は、△1,742,161千円となり前事業年度と比べて5,074千円の増加となりました。これは中間純利益5,074千円計上したことによるものであります。
(2) 経営成績
当事業年度におきましては、ゴルフ業界自体が引き続き厳しい状況にあり、売上高は、42,000千円(前年同期比2.1%増)になり、販売費及び一般管理費は経費削減など経営努力をしましたが、カート庫シャッターの補修工事等の修繕費用の支出があり、24,370千円(前年同期比2.2%減)となり、借入金利息の負担は重く経常利益6,069千円(前年同期比20.1%増)、中間純利益5,074千円(前年同期比22.7%増)となりました。
当社といたしましては、一層経営の合理化に取り組み、コスト削減の意識を徹底させ、利益の確保に努めて参ります。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社の経営成績は、ゴルフ場売上の増減すなわち来場者の増減が大きく影響します。来場者のより多くの確保に向け、一層のサービス向上等に注力して参ります。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資本状況は、当中間会計期間末における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ1,166千円増加し34,510千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて14,232千円資金収入の減少となり、1,946千円(前年同期比87.9%減)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が5,576千円、減価償却費が13,028千円、未払金の減少が17,856千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,500千円(前年同期は資金の減少18,519千円)の資金の減少となりました。これは取水ポンプ1,550千円の有形固定資産の取得による支出及び出資金の回収による収入50千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ1,752千円の資金収入の減少となり、719千円(前年同期比70.9%減)の資金の増加となりました。これは長期借入金1,319千円の借入れにより、長期借入金600千円を返済したことによるものであります。
(5) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策
「4 事業等のリスク」の「(2) 継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおり、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、これまでに固定費削減の合理化策を推進してまいりましたが、さらに踏み込んだ損益改善策を実施することにより、損益の改善を図ってまいります。
(損益改善策)
① 営業収益拡大策
会員の高齢化対策として、これまでのシニア特別会員制度に加えニュー・シニア特別会員制度を創設し、競技参加者等の活性会員の増加を図っております。また、グリーンを中心としたコースコンディションの向上に加え、女性や高齢者向けのティーインググラウンドを増設することにより来場者の確保を図り、本来キャディー付のプレーをキャディーなしのセルフプレーを基本とし、利益の単価は減少するものの来場者数の増加により収益を拡大していきたいと考えています。
② 徹底的なコスト削減計画
固定費の削減として事務作業の効率化を図り、保守管理費用の削減を進め不急な設備投資の抑制を図る所存であります。
以上の対応策により、コースの整備、施設の充実を図り、収益の改善に努力をすれば、継続した安定収益基盤の確立は成されていくものと考えております。
当社におきましては、早期の債務超過解消は困難でありますが、継続した安定収益基盤の確立を実現するため、当該経営計画を計画通りに達成すべく、邁進してまいります。

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