有価証券報告書-第155期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,929,759 | 4,775,770 | |||||||||
| 売掛金 | 97,626 | 100,953 | |||||||||
| 有価証券 | 400,103 | - | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 34,071 | ※1 33,392 | |||||||||
| 前払費用 | 37,291 | 38,251 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 45,562 | |||||||||
| その他 | 37,959 | 97 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △210 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,536,410 | 4,993,815 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,241,209 | 2,221,319 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,796,041 | △1,814,965 | |||||||||
| 建物(純額) | 445,168 | 406,354 | |||||||||
| 構築物 | 76,605 | 80,037 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,872 | △64,160 | |||||||||
| 構築物(純額) | 13,733 | 15,877 | |||||||||
| 機械及び装置 | 186,036 | 186,036 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △179,351 | △180,499 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,685 | 5,537 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 445,319 | 442,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △388,608 | △400,942 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,711 | 41,668 | |||||||||
| 土地 | 603,188 | ※2 603,188 | |||||||||
| リース資産 | 15,054 | 15,054 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,623 | △10,634 | |||||||||
| リース資産(純額) | 7,431 | 4,420 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,132,916 | 1,077,044 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,512 | 1,512 | |||||||||
| 電話加入権 | 511 | 511 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,432 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,455 | 2,023 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 777,032 | 744,062 | |||||||||
| 出資金 | 11,000 | 11,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 2,657 | |||||||||
| 差入保証金 | 44,816 | 44,806 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 832,848 | 802,524 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,969,218 | 1,881,592 | |||||||||
| 資産合計 | 4,505,628 | 6,875,408 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 60,370 | 69,552 | |||||||||
| 未払金 | 115,988 | 111,218 | |||||||||
| リース債務 | 3,665 | 2,215 | |||||||||
| 未払費用 | 50,189 | 52,527 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,944 | 22,350 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,999 | 30,433 | |||||||||
| 前受収益 | - | ※2 72,647 | |||||||||
| 預り金 | 23,016 | 22,911 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,000 | 30,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 328,170 | 413,854 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 5,183 | 2,968 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 500,035 | 508,575 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 124,517 | 105,196 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 158,489 | 106,399 | |||||||||
| 長期前受収益 | - | ※2 2,274,330 | |||||||||
| その他 | 6,533 | 5,208 | |||||||||
| 固定負債合計 | 794,757 | 3,002,676 | |||||||||
| 負債合計 | 1,122,927 | 3,416,529 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 131,400 | 131,400 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,330 | 4,330 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,330 | 4,330 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 32,850 | 32,850 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,180,000 | 2,180,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 647,622 | 821,907 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,860,472 | 3,034,757 | |||||||||
| 自己株式 | △20,602 | △20,649 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,975,600 | 3,149,838 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 407,101 | 309,041 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 407,101 | 309,041 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,382,701 | 3,458,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,505,628 | 6,875,408 | |||||||||