白青舎(9736)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,599,087 | 10,485,200 |
| 売上原価 | 8,352,990 | 9,261,905 |
| 売上総利益 | 1,246,097 | 1,223,294 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 101,027 | 105,956 |
| 給料及び手当 | 312,051 | 296,083 |
| 賞与引当金繰入額 | 33,463 | 39,741 |
| 退職給付費用 | 10,708 | 12,257 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,100 | - |
| 福利厚生費 | 79,452 | 81,215 |
| 減価償却費 | 27,448 | 20,274 |
| 租税公課 | 43,294 | 48,932 |
| のれん償却額 | - | 15,750 |
| その他 | 258,854 | 229,909 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 867,402 | 850,119 |
| 営業利益 | 378,695 | 373,175 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,760 | 11,422 |
| 受取配当金 | 13,299 | 7,917 |
| 負ののれん償却額 | 6,159 | 17,894 |
| 雑収入 | 11,503 | 13,887 |
| 営業外収益合計 | 43,722 | 51,122 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,089 | 1,660 |
| 自己株式取得費用 | 581 | 614 |
| 雑損失 | 465 | 633 |
| 営業外費用合計 | 2,136 | 2,908 |
| 経常利益 | 420,280 | 421,389 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 34,148 | 2,835 |
| 投資有価証券売却益 | 118 | 416 |
| 保険差益 | 5,173 | 12,570 |
| 特別利益合計 | 39,440 | 15,822 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 269 | - |
| 固定資産廃棄損 | 1,309 | 1,095 |
| 固定資産評価損 | - | 920 |
| 投資有価証券評価損 | 23,181 | 10,798 |
| 早期割増退職金 | 6,007 | - |
| 合併関連費用 | 8,540 | - |
| 事務所移転費用 | 3,489 | - |
| 事業買収関連費用 | 7,198 | - |
| 特別損失合計 | 49,996 | 12,814 |
| 税引前当期純利益 | 409,724 | 424,396 |
| 法人税 | 142,223 | 153,544 |
| 法人税等調整額 | 36,487 | 26,349 |
| 法人税等合計 | 178,710 | 179,893 |
| 少数株主利益 | 11,238 | 7,233 |
| 当期純利益 | 219,775 | 237,269 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 作業収入 | 7,083,535 | 7,674,262 |
| 運送収入 | 104,638 | 50,125 |
| 倉庫収入 | 54,258 | 50,858 |
| 商品売上高 | 82,983 | 83,121 |
| その他 | 592,287 | 398,890 |
| 売上高合計 | 7,917,702 | 8,257,258 |
| 売上原価 | ||
| 労務費 | 5,192,891 | 5,341,643 |
| 外注工賃 | 1,242,009 | 1,486,322 |
| 経費 | 308,341 | 305,329 |
| 資材費 | 144,612 | 143,577 |
| 売上原価合計 | 6,887,855 | 7,276,871 |
| 売上総利益 | 1,029,847 | 980,387 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 516 | 436 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,042 |
| 役員報酬 | 61,512 | 57,685 |
| 給料及び手当 | 256,459 | 234,541 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,380 | 32,298 |
| 退職給付費用 | 7,192 | 7,945 |
| 福利厚生費 | 61,907 | 61,693 |
| 減価償却費 | 24,034 | 15,746 |
| 賃借料 | 57,465 | 38,738 |
| 水道光熱費 | 13,440 | 11,618 |
| 消耗品費 | 10,421 | 10,725 |
| 図書印刷費 | 11,595 | 10,372 |
| 旅費及び交通費 | 14,282 | 12,207 |
| 通信費 | 25,125 | 20,535 |
| 交際費 | 15,163 | 18,253 |
| 支払手数料 | 37,973 | 37,052 |
| 租税公課 | 38,725 | 44,138 |
| 雑費 | 48,913 | 33,227 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 714,111 | 648,258 |
| 営業利益 | 315,736 | 332,128 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,300 | 9,864 |
| 受取配当金 | 15,603 | 10,227 |
| 受取賃貸料 | 2,841 | 5,591 |
| 管理収入 | 1,032 | 2,200 |
| 雑収入 | 11,252 | 12,185 |
| 営業外収益合計 | 40,029 | 40,069 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,089 | 1,660 |
| 自己株式取得費用 | 581 | 614 |
| その他 | 465 | 157 |
| 営業外費用合計 | 2,136 | 2,432 |
| 経常利益 | 353,629 | 369,765 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 34,148 | 2,130 |
| 投資有価証券売却益 | 118 | 416 |
| 保険差益 | 5,173 | 12,570 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 1,049,468 | - |
| 特別利益合計 | 1,088,908 | 15,117 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 269 | - |
| 固定資産廃棄損 | 1,221 | 844 |
| 投資有価証券評価損 | 23,018 | 10,600 |
| 合併関連費用 | 8,540 | - |
| 事務所移転費用 | 3,489 | - |
| 事業買収関連費用 | 7,198 | - |
| 特別損失合計 | 43,738 | 11,445 |
| 税引前当期純利益 | 1,398,799 | 373,437 |
| 法人税 | 124,967 | 130,579 |
| 法人税等調整額 | 32,301 | 25,780 |
| 法人税等合計 | 157,268 | 156,360 |
| 当期純利益 | 1,241,530 | 217,077 |