有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動負債の「未払賞与」を「未払費用」に含めて表示しておりましたが、決算期変更に伴い実態に即して当事業年度より「賞与引当金」を計上することになったことから、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に表示していた4,842,180千円は、「未払費用」2,078,489千円、「賞与引当金」2,763,690千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「前受収益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「流動負債」の「前受収益」に表示していた2,636千円は、「その他」として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「賞与未払計上額」を「従業員給料及び賞与」に含めて表示しておりましたが、決算期変更に伴い実態に即して当事業年度より「賞与引当金繰入額」を計上することになったことから、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「従業員給料及び賞与」に表示していた7,295,490千円は、「従業員給料及び賞与」6,535,845千円、「賞与引当金繰入額」759,644千円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動負債の「未払賞与」を「未払費用」に含めて表示しておりましたが、決算期変更に伴い実態に即して当事業年度より「賞与引当金」を計上することになったことから、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に表示していた4,842,180千円は、「未払費用」2,078,489千円、「賞与引当金」2,763,690千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「前受収益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「流動負債」の「前受収益」に表示していた2,636千円は、「その他」として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「賞与未払計上額」を「従業員給料及び賞与」に含めて表示しておりましたが、決算期変更に伴い実態に即して当事業年度より「賞与引当金繰入額」を計上することになったことから、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「従業員給料及び賞与」に表示していた7,295,490千円は、「従業員給料及び賞与」6,535,845千円、「賞与引当金繰入額」759,644千円として組み替えております。