KYCOM HD(9685)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 14:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 412,150 | 297,449 |
| 受取手形及び売掛金 | 458,948 | 488,302 |
| たな卸資産 | 264,047 | - |
| 商品 | - | 130,244 |
| 原材料 | - | 411 |
| 仕掛品 | - | 167,304 |
| 貯蔵品 | - | 302 |
| 繰延税金資産 | 73,022 | 88,896 |
| 短期貸付金 | 3,261 | 19,644 |
| その他 | 71,243 | 69,157 |
| 貸倒引当金 | -1,305 | -1,383 |
| 流動資産合計 | 1,281,368 | 1,260,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 336,843 | 328,095 |
| 減価償却累計額 | -170,430 | -175,923 |
| 建物及び構築物(純額) | 166,412 | 152,171 |
| 減価償却累計額 | -170,430 | -175,923 |
| 建物及び構築物(純額) | 166,412 | 152,171 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,669 | 29,668 |
| 減価償却累計額 | -29,120 | -26,733 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,548 | 2,935 |
| 減価償却累計額 | -29,120 | -26,733 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,548 | 2,935 |
| 工具 | 53,084 | 56,599 |
| 減価償却累計額 | -32,313 | -39,313 |
| 工具 | 20,771 | 17,286 |
| 土地 | 766,124 | 774,296 |
| 建設仮勘定 | - | 218,609 |
| 有形固定資産合計 | 956,856 | 1,165,298 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 52,002 | 27,014 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 172,968 | 101,644 |
| 長期貸付金 | 85,513 | 80,851 |
| 固定化営業債権 | 68,138 | 34,195 |
| 繰延税金資産 | 6,085 | 29,439 |
| その他 | 91,943 | 86,038 |
| 貸倒引当金 | -68,450 | -34,581 |
| 投資その他の資産合計 | 356,200 | 297,588 |
| 固定資産合計 | 1,365,059 | 1,489,901 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 471 | - |
| 開業費 | 1,140 | - |
| 株式交付費 | 1,661 | 762 |
| 繰延資産合計 | 3,273 | 762 |
| 資産合計 | 2,649,701 | 2,750,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 50,600 | 38,358 |
| 短期借入金 | 295,352 | 315,334 |
| 未払費用 | 232,301 | 240,077 |
| 未払法人税等 | 16,815 | 14,335 |
| 賞与引当金 | 104,237 | 94,548 |
| その他 | 77,451 | 67,207 |
| 流動負債合計 | 776,757 | 769,861 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 439,395 | 538,364 |
| 長期未払金 | - | 20,158 |
| 繰延税金負債 | - | - |
| 退職給付引当金 | 136,202 | 130,202 |
| その他 | 2,408 | 2,125 |
| 固定負債合計 | 578,006 | 690,850 |
| 負債合計 | 1,354,763 | 1,460,712 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,612,507 | 1,612,507 |
| 資本剰余金 | 48,480 | 48,480 |
| 利益剰余金 | -256,227 | -320,575 |
| 自己株式 | -107,837 | -112 |
| 株主資本合計 | 1,296,922 | 1,340,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,432 | 5,190 |
| 為替換算調整勘定 | -39,787 | -69,883 |
| 評価・換算差額等合計 | -15,354 | -64,692 |
| 少数株主持分 | 13,370 | 14,674 |
| 純資産合計 | 1,294,937 | 1,290,282 |
| 負債純資産合計 | 2,649,701 | 2,750,994 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,988 | 752 |
| 売掛金 | 326 | 625 |
| 前払費用 | 4,505 | 4,868 |
| 立替金 | 133 | 194 |
| 繰延税金資産 | 2,922 | 56,397 |
| 未収入金 | 66,237 | 52,016 |
| その他 | 28,900 | 42 |
| 流動資産合計 | 108,013 | 114,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,573 | 13,573 |
| 減価償却累計額 | -12,179 | -12,372 |
| 建物(純額) | 1,393 | 1,201 |
| 工具 | 1,047 | 1,047 |
| 減価償却累計額 | -1,005 | -1,016 |
| 工具 | 41 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 1,435 | 1,232 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,762 | 3,056 |
| 関係会社株式 | 1,217,840 | 1,196,981 |
| 出資金 | 10 | - |
| 関係会社出資金 | 16,000 | 16,000 |
| 差入保証金 | 120 | 120 |
| 固定化営業債権 | 44,500 | 18,200 |
| 長期未収入金 | 16,603 | - |
| 繰延税金資産 | - | - |
| その他 | 1,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -44,500 | -18,200 |
| 投資その他の資産合計 | 1,258,334 | 1,217,156 |
| 固定資産合計 | 1,259,770 | 1,218,389 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 780 | 361 |
| 繰延資産合計 | 780 | 361 |
| 資産合計 | 1,368,563 | 1,333,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,951 | 1,766 |
| 未払費用 | 1,512 | 1,313 |
| 未払法人税等 | 1,339 | 1,478 |
| 未払消費税等 | 1,255 | 2,138 |
| 預り金 | 501 | 458 |
| 仮受金 | - | 83,701 |
| 流動負債合計 | 18,560 | 90,856 |
| 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | - | - |
| 負債合計 | 18,560 | 90,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,612,507 | 1,612,507 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 48,480 | 48,480 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 48,480 | 48,480 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -309,781 | -418,084 |
| 利益剰余金合計 | -309,781 | -418,084 |
| 利益剰余金合計 | -309,781 | -418,084 |
| 自己株式 | -1,202 | -112 |
| 株主資本合計 | 1,350,003 | 1,242,790 |
| 純資産合計 | 1,350,003 | 1,242,790 |
| 負債純資産合計 | 1,368,563 | 1,333,647 |