サコス(9641)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,808,500 | 15,352,289 |
| 売上原価 | 8,998,097 | 9,095,382 |
| 売上総利益 | 5,810,402 | 6,256,906 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 1,786,445 | 1,817,764 |
| 賞与引当金繰入額 | 291,860 | 313,659 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 11,860 | 15,160 |
| 退職給付費用 | 49,326 | 52,031 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,660 | 1,240 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,297 | -9,692 |
| 賃借料 | 669,643 | 681,325 |
| その他 | 1,774,427 | 1,821,853 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,593,522 | 4,693,341 |
| 全事業営業利益 | 1,216,879 | 1,563,565 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 585 | 500 |
| 受取配当金 | 830 | 337 |
| 受取賃貸料 | 28,281 | 26,665 |
| その他 | 27,581 | 36,440 |
| 営業外収益計 | 57,280 | 63,943 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,510 | 25,764 |
| 支払保証料 | 7,208 | 6,983 |
| 受取賃貸料対応原価 | 12,952 | 13,649 |
| その他 | 17,150 | 10,484 |
| 営業外費用計 | 66,821 | 56,882 |
| 当期経常利益 | 1,207,338 | 1,570,627 |
| 税引前当年度純利益 | 1,207,338 | 1,570,627 |
| 法人税 | 529,266 | 596,387 |
| 法人税等調整額 | -19,481 | 15,230 |
| 法人税等合計 | 509,785 | 611,617 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 697,553 | 959,009 |
| 少数株主持分利益 | 16,154 | 7,783 |
| 当年度純利益 | 681,398 | 951,226 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 賃貸収入 | 11,949,213 | 12,487,698 |
| 商品売上高 | 2,154,476 | 2,240,369 |
| 売上高合計 | 14,103,689 | 14,728,068 |
| 売上原価 | ||
| 賃貸収入原価 | 7,060,133 | 7,168,361 |
| 商品売上原価 | 1,377,326 | 1,413,885 |
| 売上原価合計 | 8,437,460 | 8,582,247 |
| 売上総利益 | 5,666,229 | 6,145,821 |
| 販売費・一般管理費 | 4,521,297 | 4,630,187 |
| 全事業営業利益 | 1,144,932 | 1,515,633 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,035 | 3,660 |
| 受取配当金 | 830 | 14,337 |
| 受取賃貸料 | 28,281 | 26,665 |
| その他 | 25,735 | 36,270 |
| 営業外収益計 | 57,884 | 80,934 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,080 | 19,738 |
| 社債利息 | 9,205 | 5,584 |
| 支払保証料 | 7,208 | 6,983 |
| 受取賃貸料対応原価 | 12,952 | 13,649 |
| その他 | 16,465 | 10,208 |
| 営業外費用計 | 65,912 | 56,166 |
| 当期経常利益 | 1,136,903 | 1,540,402 |
| 税引前当年度純利益 | 1,136,903 | 1,540,402 |
| 法人税 | 482,870 | 592,084 |
| 法人税等調整額 | -1,846 | 4,142 |
| 法人税等合計 | 481,023 | 596,227 |
| 当年度純利益 | 655,879 | 944,174 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 110 | 198 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 1,768,738 | 1,801,546 |
| 賞与引当金繰入額 | 288,780 | 312,910 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 11,000 | 14,900 |
| 減価償却費 | 162,111 | 159,034 |
| のれん償却額 | 11,347 | 12,378 |
| 賃借料 | 664,456 | 677,325 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,164 | -9,834 |