サコス(9641)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,683,212 | 18,819,322 |
| 売上原価 | 11,177,904 | 12,104,825 |
| 売上総利益 | 6,505,307 | 6,714,497 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 1,943,823 | 1,990,701 |
| 賞与引当金繰入額 | 281,341 | 252,567 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,740 | 22,980 |
| 退職給付費用 | 56,527 | 59,970 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,656 | 4,200 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3,466 | -2,091 |
| 賃借料 | 717,552 | 691,387 |
| その他 | 1,937,747 | 2,143,882 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,958,921 | 5,163,599 |
| 全事業営業利益 | 1,546,386 | 1,550,897 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,467 | 2,346 |
| 受取配当金 | 395 | 419 |
| 受取賃貸料 | 39,517 | 39,177 |
| その他 | 22,670 | 21,018 |
| 営業外収益計 | 64,050 | 62,961 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,923 | 107,540 |
| 社債発行費 | 2,074 | 21,837 |
| その他 | 25,635 | 37,399 |
| 営業外費用計 | 63,633 | 166,776 |
| 当期経常利益 | 1,546,803 | 1,447,082 |
| 税引前当年度純利益 | 1,546,803 | 1,447,082 |
| 法人税 | 523,624 | 460,304 |
| 法人税等調整額 | -26,472 | 36,142 |
| 法人税等合計 | 497,151 | 496,446 |
| 四半期純利益 | 1,049,652 | 950,635 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 59,913 | 42,144 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 989,738 | 908,491 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 賃貸収入 | 12,804,950 | 14,087,518 |
| 商品売上高 | 3,241,790 | 2,902,914 |
| 売上高合計 | 16,046,741 | 16,990,432 |
| 売上原価 | ||
| 賃貸収入原価 | 8,062,666 | 8,919,938 |
| 商品売上原価 | 1,890,686 | 1,797,578 |
| 売上原価合計 | 9,953,352 | 10,717,516 |
| 売上総利益 | 6,093,388 | 6,272,916 |
| 販売費・一般管理費 | 4,791,192 | 4,990,266 |
| 全事業営業利益 | 1,302,196 | 1,282,649 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,424 | 4,563 |
| 受取配当金 | 33,099 | 45,019 |
| 受取賃貸料 | 40,287 | 41,357 |
| その他 | 23,799 | 21,069 |
| 営業外収益計 | 101,611 | 112,009 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,045 | 100,770 |
| 社債利息 | 3,823 | 4,437 |
| 社債発行費 | 2,074 | 21,837 |
| その他 | 25,635 | 37,397 |
| 営業外費用計 | 61,578 | 164,443 |
| 当期経常利益 | 1,342,228 | 1,230,216 |
| 税引前当年度純利益 | 1,342,228 | 1,230,216 |
| 法人税 | 461,228 | 369,036 |
| 法人税等調整額 | -20,855 | 36,770 |
| 法人税等合計 | 440,373 | 405,807 |
| 四半期純利益 | 901,855 | 824,408 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 210 | 3,226 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 1,910,729 | 1,959,024 |
| 賞与引当金繰入額 | 277,520 | 248,930 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 13,730 | 12,740 |
| 減価償却費 | 129,236 | 160,151 |
| のれん償却額 | 12,378 | 1,031 |
| 賃借料 | 711,121 | 685,039 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,733 | -1,486 |