有価証券報告書-第60期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(イ)エンジニアリングコンサルティング売上原価明細書
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別個別原価計算を行っております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、製造原価差額は期末に調整計算を行っております。
(ロ)プロダクツサービス売上原価明細書
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別個別原価計算を行っております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、製造原価差額は期末に調整計算を行っております。
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 27,723 | 0.5 | 11,266 | 0.2 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,835,508 | 54.4 | 2,868,037 | 57.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,351,259 | 45.1 | 2,112,378 | 42.3 |
| 当期総製造費用 | 5,214,492 | 100.0 | 4,991,683 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 989,060 | 546,706 | |||
| 合計 | 6,203,552 | 5,538,389 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 546,706 | 539,342 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 845,879 | 928,976 | ||
| 受注損失引当金繰入額 | 150 | - | |||
| 受注損失引当金戻入額 | 9,138 | 150 | |||
| 当期エンジニアリング コンサルティング 売上原価 | 4,801,978 | 4,069,921 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 業務委託費 | 1,005,410千円 | 822,898千円 |
| 旅費交通費及び通信費 | 245,261千円 | 242,266千円 |
| 賃借料 | 176,857千円 | 174,880千円 |
| 減価償却費 | 148,944千円 | 148,254千円 |
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 販売費及び一般管理費 | 821,326千円 | 908,039千円 |
| ソフトウェア | 24,552千円 | 20,936千円 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別個別原価計算を行っております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、製造原価差額は期末に調整計算を行っております。
(ロ)プロダクツサービス売上原価明細書
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 1,040,676 | 61.2 | 1,116,631 | 57.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 338,083 | 19.9 | 415,604 | 21.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 320,323 | 18.9 | 406,323 | 21.0 |
| 当期総製造費用 | 1,699,083 | 100.0 | 1,938,559 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 1,207 | 2,723 | |||
| 合計 | 1,700,290 | 1,941,283 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 2,723 | 3,186 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 149,659 | 175,182 | ||
| 受注損失引当金戻入額 | 21 | - | |||
| 当期プロダクツ サービス売上原価 | 1,547,884 | 1,762,915 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 業務委託費 | 30,912千円 | 22,198千円 |
| 旅費交通費及び通信費 | 33,413千円 | 46,600千円 |
| 賃借料 | 24,094千円 | 33,638千円 |
| 減価償却費 | 20,291千円 | 28,517千円 |
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 販売費及び一般管理費 | 128,185千円 | 134,981千円 |
| ソフトウェア | 21,474千円 | 40,200千円 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別個別原価計算を行っております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、製造原価差額は期末に調整計算を行っております。