有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,757 | 4,273 |
受取手形及び売掛金 | 8,883 | 9,843 |
有価証券 | 2,000 | 2,000 |
商品及び製品 | 514 | 358 |
仕掛品 | 658 | 1,048 |
繰延税金資産 | 688 | 886 |
前払費用 | 1,094 | 1,236 |
預け金 | 10,500 | 13,800 |
その他 | 139 | 114 |
貸倒引当金 | -2 | - |
流動資産合計 | 31,235 | 33,560 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,488 | 5,615 |
減価償却累計額 | -3,034 | -3,344 |
建物及び構築物(純額) | 2,453 | 2,271 |
工具 | 6,204 | 6,489 |
減価償却累計額 | -4,725 | -5,113 |
工具 | 1,478 | 1,376 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,550 | 1,550 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1 | 29 |
その他 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
その他(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 5,484 | 5,226 |
無形固定資産 | | |
のれん | 42 | 13 |
その他 | 1,030 | 920 |
無形固定資産合計 | 1,072 | 934 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 306 | 383 |
繰延税金資産 | 52 | 11 |
差入保証金 | 1,479 | 1,099 |
その他 | 394 | 463 |
貸倒引当金 | -13 | -16 |
投資その他の資産合計 | 2,219 | 1,942 |
固定資産合計 | 8,776 | 8,103 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 40,011 | 41,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,706 | 3,354 |
未払金 | 427 | 376 |
未払法人税等 | 719 | 998 |
前受金 | 2,341 | 2,434 |
賞与引当金 | 1,256 | 1,779 |
役員賞与引当金 | 39 | 29 |
受注損失引当金 | - | 12 |
その他 | 750 | 992 |
流動負債合計 | 9,241 | 9,978 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 44 | 42 |
繰延税金負債 | - | 2 |
資産除去債務 | 59 | 82 |
負ののれん | 129 | 119 |
その他 | 27 | 20 |
固定負債合計 | 260 | 267 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,502 | 10,245 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,113 | 4,113 |
資本剰余金 | 14,470 | 14,470 |
利益剰余金 | 11,964 | 12,806 |
株主資本合計 | 30,549 | 31,390 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18 | 37 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 9 |
為替換算調整勘定 | -22 | -19 |
その他の包括利益累計額合計 | -39 | 27 |
純資産合計 | 30,509 | 31,418 |
負債純資産合計 | 40,011 | 41,664 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,952 | 3,276 |
受取手形 | 52 | 96 |
売掛金 | 8,632 | 9,599 |
有価証券 | 2,000 | 2,000 |
商品及び製品 | 514 | 358 |
仕掛品 | 621 | 1,009 |
前払費用 | 1,076 | 1,222 |
繰延税金資産 | 555 | 732 |
未収入金 | 209 | 167 |
預け金 | 10,500 | 13,800 |
その他 | 4 | 17 |
貸倒引当金 | -2 | - |
流動資産合計 | 30,116 | 32,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,469 | 2,271 |
構築物(純額) | 0 | 15 |
工具 | 1,475 | 1,375 |
土地 | 1,550 | 1,550 |
建設仮勘定 | 1 | 29 |
有形固定資産合計 | 5,496 | 5,241 |
無形固定資産 | | |
のれん | 42 | 13 |
ソフトウエア | 790 | 636 |
ソフトウエア仮勘定 | 168 | 206 |
電話加入権 | 41 | 41 |
無形固定資産合計 | 1,042 | 897 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236 | 314 |
関係会社株式 | 191 | 215 |
出資金 | 1 | 1 |
長期前払費用 | 362 | 433 |
繰延税金資産 | 40 | - |
差入保証金 | 1,479 | 1,099 |
その他 | 30 | 28 |
貸倒引当金 | -13 | -16 |
投資その他の資産合計 | 2,328 | 2,077 |
固定資産合計 | 8,867 | 8,216 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,983 | 40,496 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,044 | 3,740 |
未払金 | 477 | 414 |
未払費用 | 365 | 509 |
未払法人税等 | 540 | 790 |
未払消費税等 | 183 | 104 |
前受金 | 2,332 | 2,431 |
預り金 | 72 | 168 |
関係会社預り金 | 2,560 | 3,050 |
賞与引当金 | 1,037 | 1,485 |
役員賞与引当金 | 39 | 29 |
受注損失引当金 | - | 12 |
その他 | 45 | 47 |
流動負債合計 | 11,700 | 12,783 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 44 | 42 |
繰延税金負債 | - | 2 |
資産除去債務 | 59 | 82 |
その他 | 27 | 20 |
固定負債合計 | 131 | 147 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,831 | 12,931 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,113 | 4,113 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,919 | 6,919 |
その他資本剰余金 | 7,551 | 7,551 |
資本剰余金合計 | 14,470 | 14,470 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 11 | 11 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,740 | 5,740 |
繰越利益剰余金 | 2,833 | 3,182 |
利益剰余金合計 | 8,585 | 8,934 |
株主資本合計 | 27,169 | 27,518 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18 | 37 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 9 |
その他の包括利益累計額合計 | -17 | 46 |
純資産合計 | 27,152 | 27,565 |
負債純資産合計 | 38,983 | 40,496 |