有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,736 | 1,519 |
受取手形及び売掛金 | 2,947 | 2,900 |
営業貸付金 | 5,533 | 2,344 |
たな卸資産 | 4,244 | - |
商品及び製品 | - | 1,308 |
仕掛品 | - | 475 |
原材料及び貯蔵品 | - | 208 |
繰延税金資産 | 128 | 32 |
短期貸付金 | 1,682 | 1,398 |
その他 | 947 | 658 |
貸倒引当金 | -510 | -3,137 |
流動資産合計 | 17,710 | 7,709 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,841 | 5,379 |
減価償却累計額 | -1,712 | -1,830 |
減損損失累計額 | - | -535 |
建物及び構築物(純額) | 2,129 | 3,013 |
機械装置及び運搬具 | 2,314 | 2,339 |
減価償却累計額 | -1,614 | -1,767 |
減損損失累計額 | - | -48 |
機械装置及び運搬具(純額) | 700 | 523 |
土地 | 1,428 | 2,360 |
建設仮勘定 | 10 | 15 |
その他 | 427 | 428 |
減価償却累計額 | -307 | -321 |
減損損失累計額 | - | -8 |
その他(純額) | 119 | 98 |
有形固定資産合計 | 4,388 | 6,011 |
無形固定資産 | ||
のれん | 704 | 413 |
その他 | 197 | 157 |
無形固定資産合計 | 902 | 571 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,517 | 243 |
長期貸付金 | 176 | - |
長期営業貸付金 | - | 3,835 |
繰延税金資産 | 257 | 106 |
差入保証金 | - | 1,032 |
その他 | 2,059 | 1,210 |
貸倒引当金 | -249 | -4,261 |
投資その他の資産合計 | 3,762 | 2,167 |
固定資産合計 | 9,052 | 8,749 |
資産合計 | 26,763 | 16,459 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,256 | 1,514 |
短期借入金 | 7,449 | 6,883 |
一年内返済予定長期借入金 | 665 | 664 |
未払法人税等 | 81 | 65 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 33 | 34 |
その他 | 1,692 | 1,644 |
流動負債合計 | 11,179 | 10,808 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 58 | 154 |
繰延税金負債 | 171 | 171 |
退職給付引当金 | 401 | 409 |
債務保証損失引当金 | - | 1,101 |
その他 | 516 | 360 |
固定負債合計 | 1,147 | 2,198 |
負債合計 | 12,327 | 13,007 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,286 | 6,286 |
資本剰余金 | 7,577 | 7,577 |
利益剰余金 | 549 | -10,429 |
株主資本合計 | 14,412 | 3,434 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -57 | -37 |
評価・換算差額等合計 | -57 | -37 |
少数株主持分 | 80 | 54 |
純資産合計 | 14,436 | 3,451 |
負債純資産合計 | 26,763 | 16,459 |
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,422 | 590 |
前払費用 | 35 | 33 |
繰延税金資産 | 26 | - |
短期貸付金 | 302 | 8 |
関係会社短期貸付金 | 3,776 | 722 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 3,640 | 3,102 |
その他 | 122 | 54 |
貸倒引当金 | -24 | -10 |
流動資産合計 | 9,301 | 4,500 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 95 | 96 |
減価償却累計額 | -11 | -19 |
建物(純額) | 84 | 76 |
車両運搬具 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -2 | -2 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 44 | 48 |
減価償却累計額 | -11 | -17 |
工具 | 33 | 31 |
建設仮勘定 | - | 4 |
有形固定資産合計 | 117 | 113 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 21 | 24 |
その他 | 0 | 30 |
無形固定資産合計 | 22 | 55 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,039 | 197 |
関係会社株式 | 4,884 | 3,819 |
長期貸付金 | 128 | 5 |
役員長期貸付金 | 6 | - |
関係会社長期貸付金 | 555 | 6,045 |
長期前払費用 | 247 | 235 |
長期未収入金 | - | 546 |
繰延税金資産 | 35 | - |
敷金及び保証金 | 277 | 277 |
その他 | 87 | 47 |
貸倒引当金 | -128 | -6,655 |
投資その他の資産合計 | 7,135 | 4,518 |
固定資産合計 | 7,274 | 4,686 |
資産合計 | 16,575 | 9,186 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | - | 1,667 |
1年内返済予定の長期借入金 | 644 | 532 |
未払金 | 69 | 47 |
未払費用 | 8 | 0 |
未払法人税等 | 25 | 16 |
その他 | 45 | 5 |
流動負債合計 | 793 | 2,269 |
固定負債 | ||
債務保証損失引当金 | - | 947 |
固定負債合計 | - | 947 |
負債合計 | 793 | 3,216 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,286 | 6,286 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,577 | 7,577 |
資本剰余金合計 | 7,577 | 7,577 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4 | 4 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,927 | -7,863 |
利益剰余金合計 | 1,932 | -7,859 |
株主資本合計 | 15,796 | 6,004 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -13 | -34 |
評価・換算差額等合計 | -13 | -34 |
純資産合計 | 15,782 | 5,970 |
負債純資産合計 | 16,575 | 9,186 |