有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,960 | ※1 3,218 |
| 受取手形 | 177 | 117 |
| 売掛金 | ※2 1,482 | ※2 1,303 |
| 有価証券 | 290 | 50 |
| 仕掛品 | 17 | 21 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 29 | 26 |
| 未収還付法人税等 | - | 14 |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| その他 | ※2 145 | ※2 32 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 5,117 | 4,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46 | 41 |
| 車両運搬具 | 39 | 25 |
| 工具、器具及び備品 | 40 | 25 |
| 有形固定資産合計 | 126 | 92 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 92 | 108 |
| その他 | 8 | - |
| 無形固定資産合計 | 101 | 108 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 359 | 474 |
| 関係会社株式 | 1,578 | 1,225 |
| 長期貸付金 | ※2 30 | ※2 30 |
| 繰延税金資産 | 158 | 162 |
| その他 | 344 | 336 |
| 貸倒引当金 | △13 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 2,457 | 2,218 |
| 固定資産合計 | 2,685 | 2,418 |
| 資産合計 | 7,803 | 7,213 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※2 1,067 | ※1,※2 849 |
| 短期借入金 | ※3 300 | ※3 200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240 | 240 |
| 未払金 | 59 | 56 |
| 未払費用 | 22 | 37 |
| 未払法人税等 | 213 | - |
| 未払消費税等 | 16 | 1 |
| 預り金 | 12 | 27 |
| その他 | 13 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,945 | 1,417 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 760 | 520 |
| その他 | 8 | 8 |
| 固定負債合計 | 768 | 528 |
| 負債合計 | 2,714 | 1,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 751 | 751 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,063 | 1,063 |
| 資本剰余金合計 | 1,063 | 1,063 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,257 | 3,463 |
| 利益剰余金合計 | 3,257 | 3,463 |
| 株主資本合計 | 5,072 | 5,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17 | △10 |
| 評価・換算差額等合計 | 17 | △10 |
| 純資産合計 | 5,089 | 5,267 |
| 負債純資産合計 | 7,803 | 7,213 |