有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,036 | ※1 2,960 |
| 受取手形 | 252 | 177 |
| 売掛金 | 1,763 | 1,482 |
| 有価証券 | 150 | 290 |
| 仕掛品 | 14 | 17 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 27 | 29 |
| 繰延税金資産 | 16 | 16 |
| その他 | ※2 112 | ※2 145 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 5,371 | 5,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26 | 46 |
| 車両運搬具 | 47 | 39 |
| 工具、器具及び備品 | 46 | 40 |
| 有形固定資産合計 | 120 | 126 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 108 | 92 |
| その他 | 5 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 113 | 101 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 472 | 359 |
| 関係会社株式 | 1,111 | 1,578 |
| 長期貸付金 | ※2 30 | ※2 30 |
| 繰延税金資産 | 134 | 158 |
| その他 | 250 | 344 |
| 貸倒引当金 | △2 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 1,997 | 2,457 |
| 固定資産合計 | 2,231 | 2,685 |
| 資産合計 | 7,602 | 7,803 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※2 1,321 | ※1,※2 1,067 |
| 短期借入金 | ※3 100 | ※3 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 190 | 240 |
| 未払金 | 73 | 59 |
| 未払費用 | 25 | 22 |
| 未払法人税等 | 191 | 213 |
| 未払消費税等 | 35 | 16 |
| 預り金 | 14 | 12 |
| その他 | 8 | 13 |
| 流動負債合計 | 1,960 | 1,945 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500 | 760 |
| その他 | 8 | 8 |
| 固定負債合計 | 508 | 768 |
| 負債合計 | 2,468 | 2,714 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 751 | 751 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,063 | 1,063 |
| 資本剰余金合計 | 1,063 | 1,063 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,322 | 3,257 |
| 利益剰余金合計 | 3,322 | 3,257 |
| 株主資本合計 | 5,137 | 5,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | 17 |
| 評価・換算差額等合計 | △3 | 17 |
| 純資産合計 | 5,133 | 5,089 |
| 負債純資産合計 | 7,602 | 7,803 |