1711 SDS HD

1711
2026/09/30
時価
25億円
PER 予
417.31倍
2010年以降
赤字-44.59倍
(2010-2026年)
PBR
4.87倍
2010年以降
0.82-6169.58倍
(2010-2026年)
配当 予
0%
ROE 予
1.17%
ROA 予
0.1%
資料
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売上高

【資料】
訂正四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結

2015年9月30日
13億6737万
2016年9月30日 +12.22%
15億3441万

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2018/08/10 15:02
#2 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表(連結)
財務体質改善のために、将来的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。
しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な要素となる売上高及び営業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
2018/08/10 15:02
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策の効果による企業収益や雇用情勢に引き続き改善傾向がみられ、緩やかな景気回復基調が継続しております。しかしながら、一方で為替・株式市場が大きく変動する等、不安定な要素もあり、先行きは依然として不透明な状況にあります。このような状況の中、当社グループは引き続き再生可能エネルギー事業を主たる事業として積極的に事業を推進し、一部の工事案件が期初計画より完工時期が遅れたことにより、売上については期初計画を下回る結果となったものの、売上総利益については、各案件で原価低減策を講じた結果、ほぼ当初計画通りの売上総利益計上ができました。しかしながら、平成28年10月6日に決議致しました第三者割当による新株予約権の発行、及び簡易株式交換による株式会社エールの完全子会社化に係る費用が発生したこと等により、販管費が期初計画を上回ることとなり、営業利益は計画を下回る結果となりましたが、前年同期に比べ大きく営業損益は改善いたしました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は1,534百万円(前年同期比167百万円増、12.2%増)、営業利益91百万円(前年同期比80百万円増、739.7%増)、経常利益98百万円(前年同期比89百万円増、1043.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益92百万円(前年同期比90百万円増、4452.2%増)となりました。
セグメントの業績については、次のとおりであります。
2018/08/10 15:02

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