有価証券報告書-第28期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 7,412,028 | 7,359,166 |
売上原価 | 5,760,753 | 5,550,048 |
売上総利益 | 1,651,274 | 1,809,117 |
販売費・一般管理費 | 1,737,549 | 1,777,767 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -86,274 | 31,350 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 29 | 30 |
営業支援金収入 | 6,348 | 8,367 |
損害賠償金 | - | 10,882 |
預り金精算益 | 4,105 | 766 |
その他 | 1,577 | 1,449 |
営業外収益計 | 12,061 | 21,496 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,629 | 3,261 |
社債利息 | 195 | 331 |
為替差損 | 10,014 | 5,292 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,000 |
その他 | 1,957 | 1,812 |
営業外費用計 | 14,796 | 11,698 |
経常利益又は経常損失(△) | -89,009 | 41,147 |
特別利益 | ||
店舗譲渡益 | 3,794 | 1,925 |
賃貸借契約解約益 | - | 845 |
特別利益計 | 3,794 | 2,771 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 958 | 460 |
賃貸借契約解約損 | 3,236 | - |
減損損失 | 7,224 | 8,812 |
貸倒引当金繰入額 | 48,622 | - |
事業整理損 | - | 8,259 |
特別損失計 | 60,042 | 17,532 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -145,256 | 26,386 |
法人税 | 3,673 | 6,429 |
法人税等調整額 | 1,019 | -546 |
法人税等合計 | 4,692 | 5,883 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -149,949 | 20,503 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -149,949 | 20,503 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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売上高 | ||
商品売上高 | 4,338,754 | 3,578,365 |
受取手数料 | 3,081,053 | 2,838,932 |
売上高合計 | 7,419,807 | 6,417,298 |
売上原価 | ||
期首販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 396,519 | 263,432 |
当期販売用電話加入権及び商品仕入高 | 5,603,894 | 4,668,138 |
合計 | 6,000,414 | 4,931,571 |
他勘定振替高 | 15,267 | - |
期末販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 263,432 | 334,200 |
差引売上原価 | 5,721,713 | 4,597,370 |
その他の原価 | 36,375 | 29,752 |
売上原価合計 | 5,758,089 | 4,627,122 |
売上総利益 | 1,661,718 | 1,790,175 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 35 | - |
電話加入権販売名義変更手数料 | 204 | - |
役員報酬 | 70,927 | 67,646 |
給与手当 | 516,460 | 511,084 |
賞与引当金繰入額 | 17,436 | 14,356 |
退職給付費用 | 11,064 | 11,079 |
法定福利費 | 83,693 | 82,838 |
雑給 | 85,343 | 157,776 |
広告宣伝費 | 13,315 | 18,862 |
地代家賃 | 234,018 | 237,801 |
リース料 | 11,027 | 11,261 |
旅費及び交通費 | 39,952 | 34,337 |
通信費 | 45,705 | 39,110 |
販売促進費 | 374,756 | 329,130 |
減価償却費 | 34,847 | 29,224 |
その他 | 190,024 | 212,212 |
販売費・一般管理費計 | 1,728,814 | 1,756,722 |
営業利益又は営業損失(△) | -67,096 | 33,452 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 29 | 30 |
貸付金利息 | 1,374 | 1,957 |
営業支援金収入 | 6,348 | 8,367 |
損害賠償金 | - | 10,882 |
預り金精算益 | 4,105 | 766 |
その他 | 1,577 | 1,286 |
営業外収益計 | 13,436 | 23,290 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,189 | 3,019 |
社債利息 | 195 | 331 |
為替差損 | 7,721 | 4,694 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,000 |
社債発行費償却 | 263 | 451 |
その他 | 1,562 | 1,360 |
営業外費用計 | 12,932 | 10,858 |
経常利益又は経常損失(△) | -66,592 | 45,885 |
特別利益 | ||
店舗譲渡益 | 3,794 | 1,925 |
賃貸借契約解約益 | - | 845 |
特別利益計 | 3,794 | 2,771 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 958 | 460 |
賃貸借契約解約損 | 3,236 | - |
減損損失 | 7,224 | 8,812 |
貸倒引当金繰入額 | 48,622 | 17,295 |
関係会社株式評価損 | - | 16,204 |
特別損失計 | 60,042 | 42,773 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -122,840 | 5,883 |
法人税 | 3,673 | 6,429 |
法人税等調整額 | 1,019 | -546 |
法人税等合計 | 4,692 | 5,883 |
四半期純損失(△) | -127,532 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 516,460 | 511,310 |
地代家賃 | 234,018 | 237,801 |
販売促進費 | 374,756 | 329,130 |
賞与引当金繰入額 | 17,436 | 14,356 |
退職給付費用 | 11,064 | 11,079 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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