有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 804,288 | 1,090,763 |
| 売掛金 | ※ 302,737 | ※ 276,804 |
| 仕掛品 | - | 12,277 |
| 前払費用 | 8,201 | 8,475 |
| 繰延税金資産 | 16,708 | 14,462 |
| その他 | ※ 9,816 | ※ 11,571 |
| 流動資産合計 | 1,141,751 | 1,414,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 21,732 | 27,318 |
| 工具、器具及び備品 | 27,926 | 32,496 |
| 有形固定資産合計 | 49,658 | 59,815 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 52,001 | 45,567 |
| ソフトウエア | 61,507 | 50,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 20,306 |
| その他 | 405 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 113,914 | 116,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,307 | 76,990 |
| 関係会社株式 | 1,180,204 | 1,180,204 |
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金 | 85,356 | 77,039 |
| 繰延税金資産 | 24,838 | 25,537 |
| 投資その他の資産合計 | 1,492,706 | 1,459,771 |
| 固定資産合計 | 1,656,278 | 1,636,186 |
| 資産合計 | 2,798,030 | 3,050,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 162,368 | ※ 157,657 |
| 未払金 | ※ 69,552 | ※ 75,335 |
| 未払費用 | 2,018 | 2,099 |
| 未払法人税等 | 100,590 | 83,239 |
| 未払消費税等 | 22,928 | 17,529 |
| 前受金 | ※ 71,568 | ※ 59,928 |
| 預り金 | 16,374 | 17,470 |
| 賞与引当金 | 9,879 | 10,877 |
| 流動負債合計 | 455,279 | 424,139 |
| 負債合計 | 455,279 | 424,139 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 382,510 | 382,510 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 438,310 | 438,310 |
| 資本剰余金合計 | 438,310 | 438,310 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,599,908 | 1,883,442 |
| 利益剰余金合計 | 1,600,158 | 1,883,692 |
| 自己株式 | △77,928 | △77,928 |
| 株主資本合計 | 2,343,050 | 2,626,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △299 | △182 |
| 評価・換算差額等合計 | △299 | △182 |
| 純資産合計 | 2,342,750 | 2,626,401 |
| 負債純資産合計 | 2,798,030 | 3,050,540 |