有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,879 | 7,606 | |||||||||
| 売掛金 | 45,343 | 48,934 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,301 | 8,900 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 87 | 74 | |||||||||
| 前払費用 | 751 | 781 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,463 | 1,545 | |||||||||
| 未収入金 | 13,325 | 12,188 | |||||||||
| 預け金 | 134 | 215 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △6 | |||||||||
| 流動資産合計 | 74,275 | 80,239 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,743 | 5,049 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,341 | △2,500 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,402 | 2,548 | |||||||||
| 構築物 | 289 | 306 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96 | △109 | |||||||||
| 構築物(純額) | 192 | 196 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9 | 9 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2 | △3 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7 | 6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,105 | 4,312 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,600 | △2,748 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,505 | 1,563 | |||||||||
| 土地 | 52 | 52 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,170 | 4,368 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,745 | 1,621 | |||||||||
| ソフトウエア | 388 | 338 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1 | 5 | |||||||||
| キャリアショップ運営権 | 10,326 | 9,650 | |||||||||
| その他 | 11 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,472 | 11,626 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 261 | 413 | |||||||||
| 関係会社株式 | 30 | 30 | |||||||||
| 長期前払費用 | 335 | 368 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,607 | 3,627 | |||||||||
| その他 | 183 | 171 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △82 | △70 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,335 | 4,541 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,978 | 20,536 | |||||||||
| 資産合計 | 95,254 | 100,776 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,280 | 22,441 | |||||||||
| 未払代理店手数料 | ※1 8,395 | ※1 9,673 | |||||||||
| 未払金 | 11,558 | 12,100 | |||||||||
| 未払費用 | 2,914 | 3,669 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,122 | 2,599 | |||||||||
| 未払消費税等 | 497 | 591 | |||||||||
| 前受金 | 16 | 13 | |||||||||
| 預り金 | 1,134 | 1,049 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,324 | 3,412 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30 | 21 | |||||||||
| その他 | 47 | 66 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,322 | 55,640 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 4,554 | 4,888 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,635 | 1,368 | |||||||||
| 資産除去債務 | 416 | 485 | |||||||||
| その他 | 307 | 219 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,914 | 6,961 | |||||||||
| 負債合計 | 61,237 | 62,601 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,180 | 580 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,598 | 4 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,779 | 585 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5 | 113 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,469 | 2,469 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 28,063 | 32,008 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,538 | 34,592 | |||||||||
| 自己株式 | △9,194 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 33,902 | 37,956 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 218 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 114 | 218 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,016 | 38,174 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 95,254 | 100,776 | |||||||||