3817 SRA HD

3817
2026/08/25
時価
736億円
PER 予
11.11倍
2010年以降
赤字-77.52倍
(2010-2026年)
PBR
1.77倍
2010年以降
0.56-2.43倍
(2010-2026年)
配当 予
4.55%
ROE 予
15.94%
ROA 予
10.44%
資料
Link
CSV,JSON

SRA HD(3817)の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

連結

2008年3月31日
4億7100万
2009年3月31日 -2.12%
4億6100万
2010年3月31日 +1.3%
4億6700万
2010年12月31日 +1.07%
4億7200万
2011年3月31日 -8.26%
4億3300万
2011年6月30日 +55.2%
6億7200万
2011年9月30日 -26.49%
4億9400万
2011年12月31日 -10.12%
4億4400万
2012年3月31日 +12.16%
4億9800万
2012年6月30日 +30.32%
6億4900万
2012年9月30日 -19.26%
5億2400万
2012年12月31日 -23.47%
4億100万
2013年3月31日 +32.42%
5億3100万
2013年6月30日 +38.23%
7億3400万
2013年9月30日 -29.16%
5億2000万
2013年12月31日 -15.58%
4億3900万
2014年3月31日 +24.37%
5億4600万
2014年6月30日 +23.81%
6億7600万
2014年9月30日 -14.79%
5億7600万
2014年12月31日 +21.35%
6億9900万
2015年3月31日 -5.87%
6億5800万
2015年6月30日 +26.6%
8億3300万
2015年9月30日 -33.97%
5億5000万
2015年12月31日 -14.73%
4億6900万
2016年3月31日 +21.32%
5億6900万
2016年6月30日 +11.78%
6億3600万
2016年9月30日 -16.35%
5億3200万
2016年12月31日 -9.96%
4億7900万
2017年3月31日 +34.86%
6億4600万
2017年6月30日 +10.84%
7億1600万
2017年9月30日 -10.89%
6億3800万
2017年12月31日 +52.98%
9億7600万
2018年3月31日 +10.14%
10億7500万

個別

2013年3月31日
1100万
2014年3月31日 -90.91%
100万
2015年3月31日 +500%
600万
2016年3月31日 -100%
0
2017年3月31日
2700万
2018年3月31日 +18.52%
3200万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(1)セグメント利益の調整額△1,661百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
(2)セグメント資産の調整額25,801百万円には、セグメント間消去△343百万円と、各報告セグメントに配分していない全社資産26,145百万円が含まれております。全社資産の内容は当社グループの余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、短期貸付金、長期投資資金(投資有価証券及び長期貸付金)及び繰延税金資産であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。
2026/06/24 11:24
#2 セグメント表の脚注(連結)
整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△1,786百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
(2)セグメント資産の調整額25,308百万円には、セグメント間消去△362百万円と、各報告セグメントに配分していない全社資産25,671百万円が含まれております。全社資産の内容は当社グループの余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、短期貸付金、長期投資資金(投資有価証券及び長期貸付金)及び繰延税金資産であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2026/06/24 11:24
#3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税1百万円1百万円
繰延税金資産合計46
繰延税金資産の純額46
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2026/06/24 11:24
#4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金201百万円226百万円
(注)1.評価性引当額が704百万円増加しております。その主な原因は、中国投資先への貸付金等に係る評価性引当額の増加335百万円、及び米国子会社等の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加368百万円によるものであります。
2026/06/24 11:24

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