有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,634 | 13,155 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,310 | 5,552 | |||||||||
| 商品及び製品 | 19 | 28 | |||||||||
| 仕掛品 | 734 | 805 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,021 | 987 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 344 | 332 | |||||||||
| 未収入金 | 459 | 218 | |||||||||
| その他 | 318 | 268 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,840 | 21,339 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2,※3 17,533 | ※2,※3 17,615 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,840 | △9,199 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,693 | 8,416 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※2,※3 18,554 | ※2,※3 19,471 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,628 | △12,789 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,925 | 6,681 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2,※3 1,467 | ※2,※3 1,581 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,316 | △1,385 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 151 | 195 | |||||||||
| 最終処分場 | ※2,※4 6,296 | ※2,※4 6,370 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,364 | △5,709 | |||||||||
| 最終処分場(純額) | 931 | 660 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 17,013 | ※2,※3 17,054 | |||||||||
| リース資産 | 1,175 | 883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △719 | △565 | |||||||||
| リース資産(純額) | 455 | 318 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,340 | 8,832 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 37,512 | 42,158 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 514 | 342 | |||||||||
| その他 | 423 | 520 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 937 | 863 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 576 | 513 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | - | 86 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 206 | 208 | |||||||||
| 差入保証金 | 337 | 318 | |||||||||
| その他 | ※1 1,171 | ※1 1,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △85 | △90 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,205 | 2,169 | |||||||||
| 固定資産合計 | 40,656 | 45,191 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 751 | 857 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 751 | 857 | |||||||||
| 資産合計 | 61,248 | 67,388 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,354 | 1,245 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,365 | 762 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 5,132 | ※2 5,818 | |||||||||
| リース債務 | 188 | 119 | |||||||||
| 未払金 | 682 | 939 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 594 | ※2 640 | |||||||||
| 未払法人税等 | 541 | 458 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 56 | 67 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 21 | |||||||||
| その他 | 707 | 904 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,624 | 10,977 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 21,613 | ※2 26,514 | |||||||||
| リース債務 | 302 | 226 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 792 | 811 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 351 | 334 | |||||||||
| 資産除去債務 | 417 | 450 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 45 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 8 | 38 | |||||||||
| その他 | 220 | 198 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,706 | 28,619 | |||||||||
| 負債合計 | 34,330 | 39,597 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,640 | 6,640 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,256 | 7,262 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,919 | 13,798 | |||||||||
| 自己株式 | △636 | △910 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,179 | 26,791 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 161 | 114 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △43 | 25 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 117 | 140 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 620 | 860 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,917 | 27,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 61,248 | 67,388 | |||||||||