有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年5月31日) | 当事業年度 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 444 | 2,009 |
| 前払費用 | 2 | 2 |
| 未収還付法人税等 | 52 | 105 |
| その他 | 0 | 16 |
| 流動資産合計 | 501 | 2,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 147 | 191 |
| 関係会社株式 | 19,082 | 19,160 |
| 投資その他の資産合計 | 19,230 | 19,352 |
| 固定資産合計 | 19,233 | 19,353 |
| 資産合計 | 19,734 | 21,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5 | 5 |
| 未払費用 | 12 | 12 |
| 未払法人税等 | 4 | 0 |
| 未払消費税等 | 4 | 0 |
| 預り金 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 27 | 20 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 14 | 9 |
| 役員株式給付引当金 | - | 3 |
| 固定負債合計 | 14 | 13 |
| 負債合計 | 41 | 33 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年5月31日) | 当事業年度 (2019年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他資本剰余金 | 14,551 | 14,926 |
| 資本剰余金合計 | 16,051 | 16,426 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,120 | 3,461 |
| その他利益剰余金合計 | 3,120 | 3,461 |
| 利益剰余金合計 | 3,120 | 3,461 |
| 自己株式 | △1,523 | △467 |
| 株主資本合計 | 19,649 | 21,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43 | 32 |
| 評価・換算差額等合計 | 43 | 32 |
| 純資産合計 | 19,692 | 21,453 |
| 負債純資産合計 | 19,734 | 21,487 |