有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【提出】
- 2026/06/26 16:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 142項目
(1)ガバナンス
当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視及び管理するための特別の組織は設置しておりませんが、内部統制の一環として、サステナビリティ関連も含めたリスクを抽出し、リスク統制表を作成し、対応状況について内部監査において四半期毎にチェックしております。この結果は社長に報告され、重要事項に関しては必要に応じ取締役会に報告・共有を行う方針です。