有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
②【損益計算書】
【製造原価明細書】
原価計算の方法
原価計算の方法は個別原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は各月末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 売上高 | 2,425,691 | 2,585,048 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 925 | 885 |
| 当期製品製造原価 | 1,715,199 | 1,923,278 |
| 合計 | 1,716,125 | 1,924,163 |
| 製品期末たな卸高 | 885 | 940 |
| 製品売上原価 | 1,715,239 | ※1 1,923,222 |
| 売上総利益 | 710,452 | 661,825 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 39,379 | 42,721 |
| 給料及び賞与 | 138,048 | 143,627 |
| 退職給付費用 | 1,448 | 1,359 |
| 減価償却費 | 5,127 | 4,091 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,722 | 22,667 |
| 研究開発費 | 38,404 | ※2 55,551 |
| 支払手数料 | 87,729 | 107,741 |
| その他 | 180,724 | 190,624 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 508,584 | 568,383 |
| 営業利益 | 201,868 | 93,442 |
| 営業外収益 | ||
| 受取賃貸料 | 1,879 | 3,113 |
| 補助金収入 | 2,205 | 592 |
| 技術指導料 | - | 1,484 |
| その他 | 1,229 | 565 |
| 営業外収益合計 | 5,315 | 5,755 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40,399 | 35,774 |
| 為替差損 | 216 | 1,588 |
| その他 | 241 | 1,323 |
| 営業外費用合計 | 40,856 | 38,687 |
| 経常利益 | 166,326 | 60,510 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,400 | - |
| 特別利益合計 | 2,400 | - |
| 税引前当期純利益 | 168,726 | 60,510 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,802 | 3,813 |
| 法人税等合計 | 23,802 | 3,813 |
| 当期純利益 | 144,923 | 56,697 |
【製造原価明細書】
| 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 661,239 | 33.1 | |
| Ⅱ 労務費 | 773,563 | 38.7 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 563,275 | 28.2 |
| 当期総製造費用 | 1,998,078 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 594,863 | ||
| 合計 | 2,592,941 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 615,523 | ||
| 他勘定振替高 | ※2 | 54,140 | |
| 当期製品製造原価 | 1,923,278 | ||
原価計算の方法
原価計算の方法は個別原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は各月末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 136,488 |
| 減価償却費(千円) | 100,378 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
| 研究開発費(千円) | 54,140 |
| 合計(千円) | 54,140 |