らでぃっしゅぼーや(3146)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,870,613 | 22,334,617 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 234,835 | 338,188 |
| 当期商品仕入高 | 14,614,888 | 14,333,697 |
| 合計 | 14,849,723 | 14,671,886 |
| 他勘定振替高 | 51,121 | 51,506 |
| 商品期末たな卸高 | 338,188 | 489,201 |
| 売上原価合計 | 14,460,414 | 14,131,178 |
| 売上総利益 | 8,410,199 | 8,203,439 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,789,501 | - |
| 広告宣伝費 | 704,598 | - |
| 販売促進費 | 872,912 | - |
| 販売促進引当金繰入額 | 1,322 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 83,291 | - |
| 貸倒損失 | 19,976 | - |
| 役員報酬 | 114,132 | - |
| 給料及び手当 | 1,157,308 | - |
| 賞与 | 130,985 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 80,699 | - |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8,711 | - |
| 退職給付費用 | 23,608 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,900 | - |
| 福利厚生費 | 196,454 | - |
| 通信費 | 96,816 | - |
| 旅費及び交通費 | 125,245 | - |
| 減価償却費 | 76,085 | - |
| ソフトウエア償却費 | 79,798 | - |
| のれん償却額 | 181,863 | - |
| リース料 | 98,713 | - |
| 地代家賃 | 366,689 | - |
| 消耗品費 | 215,926 | - |
| 支払手数料 | 98,669 | - |
| その他 | 1,036,331 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,575,543 | 7,694,634 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,575,543 | 7,694,634 |
| 営業利益 | 834,655 | 508,804 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,998 | 1,143 |
| 受取手数料 | 24,632 | 25,018 |
| 期限切品処分収入 | 13,287 | 12,666 |
| 受取補償金 | 4,155 | - |
| その他 | 12,571 | 19,174 |
| 営業外収益合計 | 56,645 | 58,003 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,834 | 27,070 |
| 支払手数料 | 2,476 | - |
| 株式交付費 | 22,312 | - |
| 上場関連費用 | 40,384 | - |
| その他 | 6,827 | 3,134 |
| 営業外費用合計 | 113,834 | 30,205 |
| 経常利益 | 777,466 | 536,603 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 3,752 | - |
| 特別利益合計 | 3,752 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 31 | - |
| 固定資産除却損 | 1,045 | 627 |
| 減損損失 | 17,421 | 5,168 |
| スタジオ閉鎖費用 | 12,967 | - |
| 特別損失合計 | 31,465 | 5,795 |
| 税引前当期純利益 | 749,753 | 530,807 |
| 法人税 | 411,571 | 318,503 |
| 法人税等調整額 | -20,803 | -15,575 |
| 法人税等合計 | 390,768 | 302,928 |
| 当期純利益 | 358,985 | 227,879 |