- 3633
- 2026/09/10
- 時価
- 135億円
- PER 予
- 9.67倍
- 2009年以降
- 赤字-99.59倍
(2009-2025年) - PBR
- 3.87倍
- 2009年以降
- 1.96-23.62倍
(2009-2025年) - 配当 予
- 6.74%
- ROE 予
- 40.05%
- ROA 予
- 11.7%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2014年12月31日
- 6485万
- 2015年12月31日 -1.5%
- 6388万
個別
- 2014年12月31日
- 6485万
- 2015年12月31日 -1.5%
- 6388万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2016/03/22 14:18
前連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) 当連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 84,805千円 7,765千円 税効果額 △30,926千円 △4,907千円 その他有価証券評価差額金 55,848千円 △975千円 その他の包括利益合計 55,848千円 △975千円 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2016/03/22 14:18
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成26年12月31日) 当事業年度(平成27年12月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △35,915千円 △31,007千円 資産除去債務に対応する除去費用 △1,958千円 △1,676千円
前事業年度(平成26年12月31日) - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳2016/03/22 14:18
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成26年12月31日) 当連結会計年度(平成27年12月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △35,915 千円 △31,007 千円 資産除去債務に対応する除去費用 △1,958 千円 △2,187 千円
前連結会計年度(平成26年12月31日)