有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,163,746 | 2,207,383 |
売上原価 | 1,584,714 | 1,630,682 |
売上総利益 | 579,032 | 576,700 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 5,972 | 9,858 |
役員報酬 | 60,143 | 52,170 |
給料及び手当 | 147,669 | 142,125 |
賞与 | 15,676 | 16,426 |
法定福利費 | 25,677 | 23,920 |
賞与引当金繰入額 | 9,575 | 8,920 |
退職給付費用 | 10,112 | 9,381 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,830 | 5,340 |
旅費及び交通費 | 20,275 | 17,037 |
租税公課 | 5,077 | 14,330 |
保険料 | 17,384 | 16,015 |
支払手数料 | 64,014 | 64,147 |
減価償却費 | 16,142 | 15,122 |
地代家賃 | 20,871 | 14,192 |
研究開発費 | 117,255 | 43,051 |
貸倒引当金繰入額 | -1,396 | 759 |
その他 | 43,802 | 39,333 |
販売費・一般管理費計 | 585,085 | 492,134 |
営業利益又は営業損失(△) | -6,052 | 84,566 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 168 | 146 |
受取配当金 | 110 | 13 |
為替差益 | 145,696 | 120,563 |
保険解約返戻金 | 7,895 | 8,033 |
その他 | 1,418 | 632 |
営業外収益計 | 155,290 | 129,389 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 31,604 | 28,297 |
社債利息 | 4,985 | 3,574 |
社債発行費償却 | 1,369 | 1,369 |
株式交付費 | - | 8,620 |
その他 | 262 | 87 |
営業外費用計 | 38,221 | 41,950 |
当期経常利益 | 111,016 | 172,006 |
特別利益 | ||
保険解約返戻金 | - | 25,259 |
固定資産売却益 | 103 | 1,049 |
特別利益計 | 103 | 26,309 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,091 | 433 |
減損損失 | 523,408 | 576 |
その他 | 5,826 | 90 |
特別損失計 | 530,325 | 1,100 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -419,206 | 197,215 |
法人税 | 3,286 | 31,429 |
法人税等調整額 | -286,441 | 102,997 |
法人税等合計 | -283,155 | 134,427 |
少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -136,050 | 62,788 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -136,050 | 62,788 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,115,367 | 1,962,847 |
売上原価 | 1,376,028 | 1,270,865 |
売上総利益 | 739,338 | 691,981 |
販売費及び一般管理費 | 421,587 | 383,245 |
全事業営業利益 | 317,750 | 308,736 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 22,939 | 27,283 |
保険解約返戻金 | 7,895 | 8,033 |
為替差益 | 1,401 | 799 |
その他 | 1,948 | 2,132 |
営業外収益計 | 34,184 | 38,248 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 31,604 | 28,297 |
社債利息 | 4,985 | 3,574 |
社債発行費償却 | 1,369 | 1,369 |
株式交付費 | - | 8,620 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 190,501 |
その他 | 262 | 87 |
営業外費用計 | 38,221 | 232,451 |
当期経常利益 | 313,713 | 114,533 |
特別利益 | ||
保険解約返戻金 | - | 25,259 |
固定資産売却益 | 103 | 1,049 |
特別利益計 | 103 | 26,309 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,091 | 433 |
関係会社株式評価損 | 1,076,673 | - |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 569,020 | - |
その他 | 5,826 | 90 |
特別損失計 | 1,652,611 | 523 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,338,795 | 140,319 |
法人税 | 3,286 | 31,429 |
法人税等調整額 | -286,441 | 102,997 |
法人税等合計 | -283,155 | 134,427 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -1,055,639 | 5,892 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 64,823 | 27,915 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 117,255 | 43,051 |
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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連結損益 及び包括利益計算書関係 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 60,143 | 52,170 |
給料及び手当 | 104,160 | 101,429 |
賞与引当金繰入額 | 9,575 | 8,920 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,830 | 5,340 |
支払手数料 | 54,871 | 47,549 |
固定資産減価償却費 | 9,244 | 10,971 |