有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 14:36
【資料】
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【項目】
142項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金5,831,6076,319,493
受取手形24,26135,311
売掛金※ 3,247,935※ 3,595,483
商品及び製品823,795880,512
仕掛品442,433360,602
原材料及び貯蔵品253,371304,009
前払費用65,17758,907
その他※ 65,818※ 126,857
貸倒引当金△23,500△27,000
流動資産合計10,730,90111,654,178
固定資産
有形固定資産
建物3,131,9042,963,759
構築物88,40576,746
機械及び装置534,791451,676
土地2,106,5431,817,643
リース資産26,15150,996
建設仮勘定1,744,8061,751,140
その他232,251230,287
有形固定資産合計7,864,8557,342,250
無形固定資産
ソフトウエア31,04023,515
その他60,678213,735
無形固定資産合計91,719237,251
投資その他の資産
投資有価証券332,163740,589
関係会社株式229,946229,946
長期前払費用219,904215,891
繰延税金資産323,262418,717
その他57,94757,363
投資その他の資産合計1,163,2241,662,508
固定資産合計9,119,7999,242,011
資産合計19,850,70020,896,189

(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形179,947214,377
買掛金※ 244,393※ 302,160
リース債務13,75116,208
未払金1,296,159※ 905,257
未払費用72,204135,688
未払法人税等331,611431,664
返品調整引当金150,000191,000
賞与引当金274,136325,396
役員賞与引当金82,38265,641
その他70,970112,987
流動負債合計2,715,5552,700,382
固定負債
リース債務15,35539,202
長期未払金562,700549,500
退職給付引当金617,579658,958
その他4,200-
固定負債合計1,199,8341,247,661
負債合計3,915,3903,948,043
純資産の部
株主資本
資本金683,130776,312
資本剰余金
資本準備金594,359687,541
その他資本剰余金295,159295,159
資本剰余金合計889,518982,700
利益剰余金
利益準備金15,68915,689
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金148,472146,195
別途積立金7,860,0007,860,000
繰越利益剰余金6,290,8727,127,398
利益剰余金合計14,315,03415,149,283
自己株式△21△25
株主資本合計15,887,66116,908,270
新株予約権47,64839,876
純資産合計15,935,31016,948,146
負債純資産合計19,850,70020,896,189

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