有価証券報告書-第2期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月8日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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売上高 | - | 32,051 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | - | - |
当期製品製造原価 | - | 25,978 |
合計 | - | 25,978 |
製品期末たな卸高 | - | 11,878 |
製品売上原価 | - | 14,100 |
売上総利益 | - | 17,951 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 28,800 | 43,484 |
給料 | 116,515 | 110,846 |
法定福利費 | 11,937 | 10,387 |
福利厚生費 | 3,850 | 2,872 |
運搬費 | 2,186 | 2,072 |
広告宣伝費 | 2,856 | 411 |
旅費交通費 | 6,132 | 7,899 |
通信費 | 5,889 | 5,086 |
事務用品費 | 9,257 | 5,168 |
支払手数料 | 34,682 | 39,685 |
賃借料 | 15,666 | 16,451 |
支払報酬 | 6,042 | 8,580 |
研究開発費 | 21,186 | 44,539 |
貸倒引当金繰入額 | - | 254 |
その他 | 5,815 | 11,625 |
販売費及び一般管理費合計 | 270,819 | 309,364 |
営業損失(△) | -270,819 | -291,412 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1 | 1 |
営業外収益合計 | 1 | 1 |
営業外費用 | ||
社債利息 | 2,066 | 6,290 |
株式交付費 | - | 8,702 |
貸倒引当金繰入額 | - | 2,064 |
その他 | - | 600 |
営業外費用合計 | 2,066 | 17,656 |
経常損失(△) | -272,884 | -309,067 |
特別利益 | ||
社債償還益 | - | 600 |
特別利益合計 | - | 600 |
特別損失 | ||
税引前当期純損失(△) | -272,884 | -308,467 |
法人税 | 265 | 290 |
法人税等合計 | 265 | 290 |
当期純損失(△) | -273,149 | -308,757 |