訂正有価証券報告書-第13期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 175,898 | 57.2 | 115,047 | 59.0 | |
| Ⅱ 労務費 | 8,606 | 2.8 | 717 | 0.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 123,187 | 40.0 | 79,299 | 40.6 |
| 当期総製造費用 | 307,692 | 100.0 | 195,064 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 90,817 | 81,853 | |||
| 合計 | 398,510 | 276,917 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 81,853 | 63,009 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 72,209 | 21,080 | ||
| 当期製品製造原価 | 244,446 | 192,828 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注費 | 113,804 | 78,819 |
| 減価償却費 | 8,583 | ― |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 貯蔵品へ振替 | 52,284 | 21,080 |
| たな卸資産評価損 | 19,925 | ― |
| 製造原価差損へ振替 | ― | ― |
| 計 | 72,209 | 21,080 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。