ミサワ(3169)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,195,011 | 10,186,640 |
| 売上原価 | 3,766,524 | 4,111,894 |
| 売上総利益 | 5,428,487 | 6,074,746 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,511,559 | 5,672,649 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -83,072 | 402,097 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 70 | 50 |
| 運送事故受取保険金 | 3,610 | 3,055 |
| 保険解約返戻金 | 4,845 | - |
| その他 | 3,323 | 986 |
| 営業外収益計 | 11,850 | 4,092 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,210 | 14,099 |
| 為替差損 | 12,125 | 28,975 |
| その他 | 1,783 | 3,573 |
| 営業外費用計 | 21,119 | 46,647 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -92,341 | 359,542 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 792 | 738 |
| 受取保険金 | 44,480 | - |
| 特別利益計 | 45,273 | 738 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 316,028 | 97,182 |
| 事業整理損 | - | 137,678 |
| 特別損失計 | 316,028 | 234,860 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -363,097 | 125,420 |
| 法人税 | 16,408 | 65,188 |
| 法人税等調整額 | -60,664 | -103,394 |
| 法人税等合計 | -44,255 | -38,206 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -318,841 | 163,626 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -318,841 | 163,626 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,195,011 | 10,186,640 |
| 売上原価 | 3,831,158 | 4,157,125 |
| 売上総利益 | 5,363,853 | 6,029,514 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,451,764 | 5,632,588 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -87,910 | 396,926 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 13 |
| 運送事故受取保険金 | 3,610 | 3,055 |
| 貸倒引当金戻入額 | 55,348 | 34,529 |
| 保険解約返戻金 | 4,845 | - |
| 為替差益 | - | 4,589 |
| その他 | 2,626 | 900 |
| 営業外収益計 | 66,444 | 43,088 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,210 | 14,099 |
| 為替差損 | 2,214 | - |
| その他 | 1,719 | 722 |
| 営業外費用計 | 11,144 | 14,821 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -32,611 | 425,193 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 792 | 738 |
| 特別利益計 | 792 | 738 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 316,028 | 97,182 |
| 特別損失計 | 316,028 | 97,182 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -347,847 | 328,749 |
| 法人税 | 14,115 | 62,052 |
| 法人税等調整額 | -60,664 | -82,305 |
| 法人税等合計 | -46,548 | -20,252 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -301,298 | 349,002 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 27,577 | 43,430 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 1,428,565 | 1,444,619 |
| 地代家賃 | 1,348,711 | 1,442,732 |
| 賞与引当金繰入額 | 67,350 | 46,698 |
| 退職給付費用 | 20,177 | 12,578 |
| ポイント引当金繰入額 | 30,298 | 53,950 |
| 株主優待引当金繰入額 | 102,768 | -14,000 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運賃 | 456,947 | 503,960 |
| 地代家賃 | 1,344,511 | 1,441,022 |
| 従業員給料及び手当 | 1,410,097 | 1,432,647 |
| 支払手数料 | 335,510 | 389,975 |
| 減価償却費 | 224,115 | 181,510 |
| 賞与引当金繰入額 | 67,350 | 46,698 |
| 退職給付費用 | 8,668 | 10,140 |
| ポイント引当金繰入額 | 30,298 | 53,950 |
| 株主優待引当金繰入額 | 102,768 | -14,000 |