有価証券報告書-第40期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | ※1 | 634,533 | 67.3 | 834,176 | 68.7 |
| Ⅱ 労務費 | 207,291 | 22.0 | 260,620 | 21.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1,2 | 100,946 | 10.7 | 119,877 | 9.9 |
| 当期総製造費用 | 942,772 | 100.0 | 1,214,675 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 2,759 | 3,294 | |||
| 合計 | 945,531 | 1,217,970 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 3,294 | 4,446 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 11,927 | 10,576 | ||
| 当期製品製造原価 | 930,309 | 1,202,946 | |||
当社の原価計算は、工程別総合原価計算による実際原価計算を採用しており、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価に配賦しております。
(注)※1.従来、包装資材費として経費に含めて表示していた包装資材の仕入高は、より明瞭に表示するため、当事業年度より材料費に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の製造原価明細書の組替を行っております。
※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
| 減価償却費(千円) | 40,413 | 44,766 |
| 水道光熱費(千円) | 32,476 | 38,293 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
| 販売促進費(千円) | 8,538 | 9,207 |
| その他(千円) | 3,388 | 1,369 |
| 合計(千円) | 11,927 | 10,576 |