訂正有価証券報告書-第42期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 956,935 | 68.4 | 875,184 | 66.5 | |
| Ⅱ 労務費 | 311,045 | 22.2 | 287,675 | 21.8 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 131,220 | 9.4 | 153,854 | 11.7 |
| 当期総製造費用 | 1,399,202 | 100.0 | 1,316,713 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 4,446 | 3,907 | |||
| 合計 | 1,403,648 | 1,320,620 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 3,907 | 4,198 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 11,041 | 11,203 | ||
| 当期製品製造原価 | 1,388,699 | 1,305,219 | |||
当社の原価計算は、工程別総合原価計算による実際原価計算を採用しており、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) |
| 減価償却費(千円) | 54,089 | 70,731 |
| 水道光熱費(千円) | 36,627 | 38,189 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) |
| 販売促進費(千円) | 8,478 | 9,350 |
| その他(千円) | 2,563 | 1,852 |
| 合計(千円) | 11,041 | 11,203 |