訂正有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,737,794 | 1,796,871 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 34,557 | 42,436 | |||||||||
| 前渡金 | 27,035 | 58,376 | |||||||||
| 未収入金 | 25,801 | 28,379 | |||||||||
| その他 | 11,175 | 11,883 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,836,365 | 1,937,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 157,784 | 149,179 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 31,031 | 21,979 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,318 | 32,903 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 91,652 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※ 220,133 | ※ 295,714 | |||||||||
| 無形固定資産 | 632 | 73 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 34,300 | 34,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 34,559 | 36,314 | |||||||||
| 差入保証金 | 38,426 | 38,426 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,300 | △34,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 75,985 | 77,740 | |||||||||
| 固定資産合計 | 296,751 | 373,528 | |||||||||
| 資産合計 | 2,133,117 | 2,311,475 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ― | 58 | |||||||||
| 未払金 | 55,599 | 129,528 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,037 | 35,411 | |||||||||
| その他 | 5,014 | 5,331 | |||||||||
| 流動負債合計 | 88,651 | 170,330 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,723 | 1,680 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,680 | 8,860 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,403 | 10,540 | |||||||||
| 負債合計 | 99,055 | 180,870 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,298,539 | 5,997,802 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,867,739 | 5,567,002 | |||||||||
| 利益剰余金 | △8,221,100 | △9,488,786 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,945,177 | 2,076,017 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △857 | △647 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △857 | △647 | |||||||||
| 新株予約権 | 89,741 | 55,234 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,034,061 | 2,130,605 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,133,117 | 2,311,475 | |||||||||