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マルホの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 42,663 | 41,139 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,977 | 25,783 |
| 有価証券 | 2,217 | 1,977 |
| 商品及び製品 | 9,360 | 10,236 |
| 仕掛品 | 2,992 | 2,587 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,864 | 4,281 |
| 繰延税金資産 | 2,383 | 2,185 |
| その他 | 1,684 | 2,494 |
| 流動資産計 | 92,143 | 90,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 27,975 | 28,463 |
| 減価償却累計額 | -14,604 | -15,171 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,371 | 13,292 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,615 | 19,849 |
| 減価償却累計額 | -14,151 | -15,252 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,464 | 4,597 |
| 工具 | 8,488 | 8,989 |
| 減価償却累計額 | -7,342 | -7,819 |
| 工具 | 1,146 | 1,169 |
| 土地 | 1,865 | 1,856 |
| 建設仮勘定 | 1,005 | 5,080 |
| 有形固定資産合計 | 22,853 | 25,996 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,416 | 1,349 |
| のれん | 474 | 27 |
| 販売権 | 13,371 | 12,341 |
| 仕掛研究開発 | 2,378 | - |
| その他 | 109 | 774 |
| 無形固定資産合計 | 17,749 | 14,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,496 | 8,338 |
| 退職給付に係る資産 | 760 | 1,117 |
| 繰延税金資産 | 495 | 774 |
| その他 | 1,598 | 1,929 |
| 投資その他の資産合計 | 12,350 | 12,160 |
| 固定資産計 | 52,953 | 52,649 |
| 資産の部合計 | 145,096 | 143,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,141 | 4,397 |
| 短期借入金 | 200 | 200 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 393 | 393 |
| 未払金 | 5,089 | 5,692 |
| 未払法人税等 | 4,440 | 1,858 |
| 賞与引当金 | 3,620 | 3,754 |
| 返品調整引当金 | 74 | 8 |
| その他 | 2,502 | 2,671 |
| 流動負債計 | 21,461 | 28,976 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 1,964 | 1,571 |
| 繰延税金負債 | 985 | 74 |
| 役員退職慰労引当金 | 734 | 786 |
| 資産除去債務 | 182 | 182 |
| その他 | 783 | 1,264 |
| 固定負債計 | 14,650 | 3,878 |
| 負債の部合計 | 36,111 | 32,854 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 382 | 382 |
| 資本剰余金 | - | 4,251 |
| 利益剰余金 | 101,064 | 103,907 |
| 株主資本合計 | 101,446 | 108,541 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,984 | 614 |
| 繰延ヘッジ損益 | 101 | 116 |
| 為替換算調整勘定 | 1,093 | 1,205 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,178 | 1,937 |
| 非支配株主持分 | 4,359 | - |
| 純資産の部合計 | 108,985 | 110,478 |
| 負債・純資産合計 | 145,096 | 143,333 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,471 | 36,062 |
| 売掛金 | 25,828 | 23,833 |
| 商品及び製品 | 9,087 | 10,151 |
| 仕掛品 | 2,663 | 2,214 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,515 | 2,968 |
| 前払費用 | 122 | 133 |
| 繰延税金資産 | 2,142 | 1,927 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,046 | 4,046 |
| その他 | 986 | 1,784 |
| 流動資産計 | 85,864 | 83,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,789 | 9,023 |
| 構築物 | 273 | 256 |
| 機械及び装置 | 3,206 | 2,607 |
| 車両及び運搬具(純額) | 5 | 2 |
| 工具器具・備品(純額) | 876 | 930 |
| 土地 | 872 | 863 |
| 建設仮勘定 | 894 | 4,902 |
| 有形固定資産合計 | 14,919 | 18,586 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,314 | 1,197 |
| 販売権 | 12,536 | 9,210 |
| その他 | 50 | 765 |
| 無形固定資産合計 | 13,902 | 11,173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,731 | 2,723 |
| 関係会社株式 | 26,230 | 9,345 |
| 関係会社出資金 | 285 | 285 |
| 長期前払費用 | 37 | 24 |
| 前払年金費用 | 760 | 1,117 |
| 繰延税金資産 | 495 | 923 |
| その他 | 1,387 | 1,407 |
| 投資損失引当金 | -17,891 | - |
| 投資その他の資産合計 | 16,036 | 15,827 |
| 固定資産計 | 44,858 | 45,587 |
| 資産の部合計 | 130,722 | 128,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,417 | 3,891 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 未払金 | 4,083 | 4,214 |
| 未払費用 | 903 | 916 |
| 未払法人税等 | 4,314 | 1,637 |
| 預り金 | 178 | 91 |
| 賞与引当金 | 3,316 | 3,376 |
| 返品調整引当金 | 74 | 8 |
| その他 | 798 | 839 |
| 流動負債計 | 18,087 | 24,976 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 716 | 764 |
| 資産除去債務 | 180 | 181 |
| その他 | 23 | 16 |
| 固定負債計 | 10,920 | 962 |
| 負債の部合計 | 29,008 | 25,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 382 | 382 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95 | 95 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 6 | - |
| 固定資産圧縮積立金 | 13 | 13 |
| 別途積立金 | 90,360 | 98,760 |
| 繰越利益剰余金 | 8,804 | 2,846 |
| 利益剰余金合計 | 99,280 | 101,715 |
| 株主資本合計 | 99,662 | 102,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,949 | 555 |
| 繰延ヘッジ損益 | 101 | 116 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,050 | 672 |
| 純資産の部合計 | 101,713 | 102,770 |
| 負債・純資産合計 | 130,722 | 128,709 |