有価証券報告書-第23期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 商品売上高 | 3,558,773 | 3,875,948 | |||||||||
| サービス売上高 | 1,670,898 | 1,916,276 | |||||||||
| 売上高合計 | 5,229,671 | 5,792,225 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 383,944 | 493,559 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 1,765,075 | 1,628,642 | |||||||||
| 合計 | 2,149,020 | 2,122,202 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 493,559 | 314,756 | |||||||||
| 売上原価合計 | 1,655,460 | 1,807,445 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,574,210 | 3,984,779 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 182,890 | 212,060 | |||||||||
| 給料及び手当 | 966,304 | 1,036,142 | |||||||||
| 賞与 | 158,212 | 177,696 | |||||||||
| 退職給付費用 | 31,245 | 23,604 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 15,780 | 15,344 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,537 | 14,287 | |||||||||
| 法定福利費 | 159,370 | 174,054 | |||||||||
| 福利厚生費 | 14,983 | 14,905 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 119,612 | 149,616 | |||||||||
| 通信費 | 32,760 | 31,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,447 | 139,495 | |||||||||
| 賃借料 | 260,652 | 299,722 | |||||||||
| 保険料 | 14,131 | 13,623 | |||||||||
| 水道光熱費 | 70,497 | 82,379 | |||||||||
| 販売促進費 | 17,016 | 49,865 | |||||||||
| 消耗品費 | 44,456 | 66,255 | |||||||||
| 租税公課 | 26,334 | 21,092 | |||||||||
| 試験研究費 | ※1 8,855 | ※1 21,183 | |||||||||
| 運賃及び荷造費 | 101,124 | 114,048 | |||||||||
| 事務用品費 | 11,401 | 11,169 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 485,492 | 410,975 | |||||||||
| ポイント販促費 | 33,252 | 25,687 | |||||||||
| 支払手数料 | 44,583 | 45,141 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 755 | 138 | |||||||||
| 車両費 | 58,459 | 62,237 | |||||||||
| 業務委託費 | 33,649 | 49,337 | |||||||||
| リース料 | 10,677 | 11,082 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,301 | 1,301 | |||||||||
| その他 | 49,123 | 63,720 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,123,909 | 3,337,213 | |||||||||
| 営業利益 | 450,300 | 647,566 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 110 | 560 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,018 | 1,035 | |||||||||
| 為替差益 | 8,072 | 5,702 | |||||||||
| 受取手数料 | 1,868 | 1,723 | |||||||||
| デリバティブ評価益 | 2,534 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | 2,683 | |||||||||
| その他 | 1,080 | 1,672 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14,684 | 13,378 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 13,739 | 9,980 | |||||||||
| デリバティブ評価損 | - | 4,726 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 21,642 | |||||||||
| その他 | 30 | 359 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 13,769 | 36,708 | |||||||||
| 経常利益 | 451,215 | 624,235 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 3,454 | ※2 449 | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,454 | 449 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | ※3 3,558 | ※3 2,471 | |||||||||
| 退職給付制度改定損 | - | 7,628 | |||||||||
| 退職特別加算金 | - | 5,600 | |||||||||
| その他 | 256 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,814 | 15,700 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 450,855 | 608,984 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 202,028 | 248,973 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △13,347 | 2,450 | |||||||||
| 法人税等合計 | 188,680 | 251,424 | |||||||||
| 当期純利益 | 262,174 | 357,560 | |||||||||