有価証券報告書-第19期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 6,501,381 | 8,502,148 |
売上原価 | 3,812,283 | 4,480,495 |
売上総利益 | 2,689,098 | 4,021,653 |
返品調整引当金戻入額 | 5,552 | 6,744 |
返品調整引当金繰入額 | 6,744 | 6,198 |
差引売上総利益 | 2,687,905 | 4,022,200 |
販売費及び一般管理費 | 2,237,332 | 2,916,059 |
全事業営業利益 | 450,572 | 1,106,140 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 304 | 151 |
受取補償金 | 878 | 1,374 |
助成金収入 | 250 | 1,500 |
その他 | 711 | 384 |
営業外収益計 | 2,145 | 3,411 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,663 | 2,735 |
市場変更費用 | - | 22,257 |
支払保証料 | 3,551 | 4,303 |
持分法による投資損失 | - | 10,893 |
株式交付費償却 | 4,062 | 4,062 |
為替差損 | 12,425 | 14,545 |
その他 | 1,950 | 2,554 |
営業外費用計 | 25,654 | 61,351 |
当期経常利益 | 427,063 | 1,048,200 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 953 | 329 |
商品回収関連費用 | - | 37,887 |
特別損失計 | 953 | 38,217 |
税引前当年度純利益 | 426,109 | 1,009,983 |
法人税 | 167,225 | 395,490 |
法人税等調整額 | 924 | -81,299 |
法人税等合計 | 168,149 | 314,191 |
四半期純利益 | 257,959 | 695,792 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 257,959 | 695,792 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 806,559 | 1,016,948 |
商品売上高 | 5,459,676 | 7,040,298 |
売上高合計 | 6,266,235 | 8,057,247 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 259,184 | 376,752 |
製品売上原価 | 259,184 | 376,752 |
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 345,505 | 538,785 |
当期商品仕入高 | 3,821,816 | 4,708,428 |
合計 | 4,167,322 | 5,247,214 |
商品期末たな卸高 | 538,785 | 549,638 |
商品売上原価 | 3,628,537 | 4,697,575 |
売上原価合計 | 3,887,721 | 5,074,328 |
売上総利益 | 2,378,513 | 2,982,918 |
返品調整引当金戻入額 | 5,552 | 6,744 |
返品調整引当金繰入額 | 6,744 | 6,198 |
差引売上総利益 | 2,377,321 | 2,983,465 |
販売費及び一般管理費 | 1,921,257 | 2,377,374 |
全事業営業利益 | 456,063 | 606,091 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 865 | 1,329 |
助成金収入 | 250 | 1,500 |
受取補償金 | 723 | 1,160 |
その他 | 511 | 339 |
営業外収益計 | 2,351 | 4,329 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,621 | 2,735 |
市場変更費用 | - | 22,257 |
支払保証料 | 3,551 | 4,303 |
株式交付費償却 | 4,062 | 4,062 |
為替差損 | 2,053 | 429 |
その他 | 2,502 | 2,072 |
営業外費用計 | 15,791 | 35,861 |
当期経常利益 | 442,622 | 574,559 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 667 | - |
関係会社株式評価損 | 58,379 | - |
特別損失計 | 59,047 | - |
税引前当年度純利益 | 383,575 | 574,559 |
法人税 | 165,133 | 270,877 |
法人税等調整額 | -23,981 | -46,097 |
法人税等合計 | 141,152 | 224,780 |
四半期純利益 | 242,423 | 349,778 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,712 | 59,641 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
物流アウトソーシング費 | 491,734 | 534,418 |
給料及び手当 | 483,868 | 621,988 |
支払手数料 | 308,079 | 430,035 |
退職給付費用 | 5,635 | 7,120 |
貸倒引当金繰入額 | -5,574 | 4,513 |
賞与引当金繰入額 | 29,532 | 53,719 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 42,947 | 26,070 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
物流アウトソーシング費 | 467,104 | 516,498 |
支払手数料 | 247,311 | 327,469 |
貸倒引当金繰入額 | -5,892 | 2,610 |
給料及び手当 | 404,867 | 489,075 |
賞与引当金繰入額 | 29,532 | 53,719 |
減価償却費 | 18,780 | 26,721 |