訂正有価証券報告書-第6期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,474 | 8,361 |
| 売掛金 | 835 | ※1 930 |
| 前払費用 | 295 | 282 |
| 繰延税金資産 | 74 | 113 |
| その他 | ※1 34 | ※1 243 |
| 流動資産合計 | 7,715 | 9,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 70 | 66 |
| 工具、器具及び備品 | 22 | 28 |
| 有形固定資産合計 | 92 | 94 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4 | 7 |
| 商標権 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 7 | 9 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 752 | 408 |
| 関係会社株式 | 776 | 776 |
| 関係会社長期貸付金 | 17 | - |
| 長期前払費用 | 32 | 27 |
| 繰延税金資産 | 56 | 11 |
| その他 | 225 | 222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,861 | 1,446 |
| 固定資産合計 | 1,961 | 1,551 |
| 資産合計 | 9,677 | 11,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 488 | ※1 921 |
| 未払金 | 293 | ※1 519 |
| 未払費用 | 159 | 137 |
| 未払法人税等 | 311 | 528 |
| 前受金 | 137 | 348 |
| 預り金 | 9 | 12 |
| 株式給付引当金 | - | 31 |
| その他 | 119 | 111 |
| 流動負債合計 | 1,518 | 2,611 |
| 固定負債 | ||
| 株式給付引当金 | 25 | 5 |
| 固定負債合計 | 25 | 5 |
| 負債合計 | 1,543 | 2,617 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,911 | 3,975 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,911 | 3,975 |
| 資本剰余金合計 | 3,911 | 3,975 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 545 | 1,075 |
| 利益剰余金合計 | 545 | 1,075 |
| 自己株式 | △199 | △199 |
| 株主資本合計 | 8,168 | 8,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △53 | △2 |
| 評価・換算差額等合計 | △53 | △2 |
| 新株予約権 | 19 | 39 |
| 純資産合計 | 8,133 | 8,864 |
| 負債純資産合計 | 9,677 | 11,481 |