有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,284 | 3,106 |
| 売掛金 | 759 | 661 |
| 仕掛品 | 2 | - |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 23 | 30 |
| その他 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 5,073 | 3,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 11 | ※1 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 49 | ※1 30 |
| リース資産(純額) | ※1 2,295 | ※1 1,345 |
| 有形固定資産合計 | 2,356 | 1,377 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 9,351 | 8,374 |
| リース資産 | 211 | 42 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 49 |
| その他 | 0 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 9,566 | 8,471 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,000 | 2,000 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 2 | 0 |
| 繰延税金資産 | 60 | 97 |
| その他 | 73 | 169 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,137 | 2,267 |
| 固定資産合計 | 14,060 | 12,115 |
| 資産合計 | 19,133 | 15,916 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 377 | 324 |
| リース債務 | 1,213 | 1,068 |
| 未払金 | 2,408 | 2,421 |
| 未払費用 | 27 | 18 |
| 未払法人税等 | 215 | 128 |
| 未払消費税等 | 254 | 138 |
| 預り金 | 6 | 3 |
| 前受収益 | 134 | 153 |
| 賞与引当金 | 80 | 81 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,719 | 4,337 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,652 | 584 |
| 退職給付引当金 | 203 | 225 |
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 7 |
| 長期未払金 | 5,693 | 3,574 |
| 長期前受収益 | 472 | 594 |
| 固定負債合計 | 8,026 | 4,985 |
| 負債合計 | 12,745 | 9,323 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,502 | 1,502 |
| その他資本剰余金 | 2,600 | 2,600 |
| 資本剰余金合計 | 4,102 | 4,102 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,286 | 1,490 |
| 利益剰余金合計 | 1,286 | 1,490 |
| 株主資本合計 | 6,388 | 6,592 |
| 純資産合計 | 6,388 | 6,592 |
| 負債純資産合計 | 19,133 | 15,916 |