有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 265,666 | 235,323 | |||||||||
| 受取手形 | 9,013 | ― | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 377,973 | ※1 431,385 | |||||||||
| 売掛金 | 1,717,178 | 1,798,196 | |||||||||
| 商品及び製品 | 383,146 | 598,135 | |||||||||
| 仕掛品 | 213,871 | 299,618 | |||||||||
| 原材料 | 188,606 | 253,373 | |||||||||
| 前渡金 | 7,560 | 7,560 | |||||||||
| 前払費用 | 787 | 1,252 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,638 | 65,530 | |||||||||
| その他 | 9,476 | 70,813 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,106 | △1,094 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,226,811 | 3,760,094 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※3 266,357 | ※3 248,616 | |||||||||
| 構築物(純額) | 5,456 | 4,688 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 132,599 | 147,486 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 67,925 | 155,097 | |||||||||
| 土地 | ※3 466,336 | ※3 749,151 | |||||||||
| リース資産(純額) | 936 | ― | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 297,434 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 939,612 | ※2 1,602,475 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,110 | 10,955 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,059 | 4,059 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,169 | 15,015 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,033 | 8,130 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,223 | 1,076 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 185,208 | 188,241 | |||||||||
| その他 | 8,861 | 7,920 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 203,326 | 205,368 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,151,108 | 1,822,859 | |||||||||
| 資産合計 | 4,377,919 | 5,582,953 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 6,055 | ― | |||||||||
| 電子記録債務 | 186,859 | 207,404 | |||||||||
| 買掛金 | 265,673 | 360,973 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | ※3 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 81,420 | ※3 77,910 | |||||||||
| リース債務 | 1,033 | ― | |||||||||
| 未払金 | 155,456 | 157,020 | |||||||||
| 未払費用 | 141,299 | 171,954 | |||||||||
| 未払法人税等 | 168,661 | 220,233 | |||||||||
| 未払消費税等 | 77,725 | 73,370 | |||||||||
| 前受金 | 17,026 | 16,200 | |||||||||
| 預り金 | 30,804 | 37,690 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,303 | 29,855 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 2,886 | 1,446 | |||||||||
| その他 | 506 | 49,411 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,162,712 | 1,703,469 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 102,910 | ※3 25,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 269,722 | 250,044 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 405,223 | 448,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 777,856 | 723,812 | |||||||||
| 負債合計 | 1,940,568 | 2,427,281 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 464,548 | 464,548 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 274,548 | 274,548 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 274,548 | 274,548 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,152 | 31,152 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 190,000 | 190,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,477,217 | 2,196,399 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,698,370 | 2,417,552 | |||||||||
| 自己株式 | △537 | △1,466 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,436,929 | 3,155,182 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 422 | 489 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 422 | 489 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,437,351 | 3,155,671 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,377,919 | 5,582,953 | |||||||||