有価証券報告書-第5期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 879,530 | 1,518,881 |
| 売掛金 | 670,475 | 1,081,484 |
| 商品 | 2,712 | 13,384 |
| 仕掛品 | 7,086 | 15,269 |
| 貯蔵品 | 3,820 | 2,544 |
| 前払金 | - | 9,849 |
| 前払費用 | 14,487 | 41,756 |
| 未収消費税等 | 237,408 | 366,238 |
| 繰延税金資産 | 9,277 | 69,549 |
| その他 | 20,270 | 34,339 |
| 流動資産合計 | 1,845,069 | 3,153,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71,226 | 94,748 |
| 減価償却累計額 | △6,654 | △32,670 |
| 建物(純額) | 64,572 | 62,077 |
| 構築物 | 2,779 | 2,779 |
| 減価償却累計額 | △995 | △1,543 |
| 構築物(純額) | 1,784 | 1,236 |
| 工具、器具及び備品 | 53,010 | 81,106 |
| 減価償却累計額 | △13,597 | △34,772 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,412 | 46,334 |
| 有形固定資産合計 | 105,769 | 109,648 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 489 | 286 |
| 無形固定資産合計 | 489 | 286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券 | - | 101,490 |
| 繰延税金資産 | 10,526 | 25,032 |
| 敷金及び保証金 | 222,941 | 267,167 |
| 投資その他の資産合計 | 234,468 | 394,690 |
| 固定資産合計 | 340,726 | 504,626 |
| 資産合計 | 2,185,796 | 3,657,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 539,562 | 801,936 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 262,812 | 128,901 |
| 未払金 | 187,387 | 167,848 |
| 未払費用 | 125,186 | 151,670 |
| 未払法人税等 | 130,364 | 326,107 |
| 前受金 | 15,117 | 31,734 |
| 前受収益 | 6,389 | 12,754 |
| 預り金 | 72,157 | 61,386 |
| 賞与引当金 | - | 126,140 |
| その他 | - | 9,518 |
| 流動負債合計 | 1,338,976 | 1,817,997 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 162,213 | 33,312 |
| 固定負債合計 | 162,213 | 33,312 |
| 負債合計 | 1,501,189 | 1,851,309 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 281,000 | 638,868 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 250,000 | 607,868 |
| 資本剰余金合計 | 250,000 | 607,868 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 153,606 | 559,877 |
| 利益剰余金合計 | 153,606 | 559,877 |
| 株主資本合計 | 684,606 | 1,806,614 |
| 純資産合計 | 684,606 | 1,806,614 |
| 負債純資産合計 | 2,185,796 | 3,657,923 |