有価証券報告書-第36期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
---|---|---|
売上高 | 14,702,149 | 15,049,241 |
売上原価 | 12,117,085 | 12,351,772 |
売上総利益 | 2,585,064 | 2,697,468 |
販売費及び一般管理費 | 1,986,309 | 2,071,610 |
全事業営業利益 | 598,755 | 625,858 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 340 | 1,038 |
受取配当金 | 6,488 | 5,467 |
受取賃貸料 | 36,470 | 33,221 |
作業くず売却益 | 7,108 | 8,769 |
その他 | 19,803 | 19,829 |
営業外収益計 | 70,211 | 68,326 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 82,568 | 87,605 |
賃貸費用 | 13,243 | 13,697 |
シンジケートローン手数料 | 1,500 | 1,500 |
株式交付費 | 5,598 | - |
株式公開費用 | 13,430 | - |
その他 | 7,921 | 19,362 |
営業外費用計 | 124,261 | 122,164 |
当期経常利益 | 544,704 | 572,020 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,047 | 8,874 |
投資有価証券売却益 | 57,406 | - |
特別利益計 | 58,454 | 8,874 |
特別損失 | ||
減損損失 | 61,517 | - |
固定資産売却損 | 169 | - |
固定資産除却損 | 48,542 | 5,222 |
投資有価証券評価損 | 1,499 | - |
特別損失計 | 111,729 | 5,222 |
税引前当年度純利益 | 491,430 | 575,672 |
法人税 | 170,151 | 206,688 |
法人税等調整額 | -18,583 | 6,284 |
法人税等合計 | 151,568 | 212,973 |
四半期純利益 | 339,862 | 362,699 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 339,862 | 362,699 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
---|---|---|
売上高 | 11,806,711 | 12,037,843 |
売上原価 | 9,810,693 | 10,049,580 |
売上総利益 | 1,996,018 | 1,988,263 |
販売費及び一般管理費 | 1,708,401 | 1,746,613 |
全事業営業利益 | 287,616 | 241,649 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 494 | 1,985 |
受取配当金 | 17,088 | 32,117 |
受取賃貸料 | 32,362 | 30,172 |
経営指導料 | 43,200 | 43,200 |
その他 | 39,407 | 36,536 |
営業外収益計 | 132,552 | 144,012 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 53,970 | 47,741 |
賃貸費用 | 12,504 | 10,715 |
シンジケートローン手数料 | 1,500 | 1,500 |
株式交付費 | 5,598 | - |
株式公開費用 | 13,430 | - |
その他 | 3,385 | 7,098 |
営業外費用計 | 90,389 | 67,056 |
当期経常利益 | 329,779 | 318,605 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 585 | 11,496 |
投資有価証券売却益 | 57,406 | - |
特別利益計 | 57,991 | 11,496 |
特別損失 | ||
減損損失 | 61,517 | - |
固定資産売却損 | 169 | - |
固定資産除却損 | 20,842 | 5,222 |
投資有価証券評価損 | 1,499 | - |
特別損失計 | 84,029 | 5,222 |
税引前当年度純利益 | 303,742 | 324,879 |
法人税 | 120,713 | 93,329 |
法人税等調整額 | -22,202 | 10,298 |
法人税等合計 | 98,510 | 103,627 |
四半期純利益 | 205,231 | 221,252 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,906 | 2,916 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 678,922 | 638,648 |
貸倒引当金繰入額 | -2,747 | 6,726 |
給料及び手当 | 546,877 | 561,252 |
退職給付費用 | 9,719 | 12,451 |
賞与引当金繰入額 | 1,430 | 1,792 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,751 | 7,877 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 846,416 | 831,556 |
貸倒引当金繰入額 | -3,450 | 8,340 |
給料及び手当 | 323,278 | 345,621 |
退職給付費用 | 6,403 | 5,858 |
賞与引当金繰入額 | 1,259 | 1,525 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,971 | 7,034 |
減価償却費 | 13,607 | 17,118 |