有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 936,667 | 1,347,881 | |||||||||
| 売掛金 | 65,889 | 99,330 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,077 | 25,470 | |||||||||
| 前渡金 | 217 | - | |||||||||
| 前払費用 | 71,010 | 84,553 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,922 | 12,817 | |||||||||
| その他 | 101,267 | 23,788 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △786 | △720 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,207,264 | 1,593,122 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,341,529 | 1,641,256 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △364,109 | △426,696 | |||||||||
| 建物(純額) | 977,419 | 1,214,559 | |||||||||
| 構築物 | 1,846 | 1,846 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △964 | △1,140 | |||||||||
| 構築物(純額) | 882 | 705 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 196,391 | 293,922 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,911 | △172,279 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,479 | 121,643 | |||||||||
| 土地 | 6,215 | 6,215 | |||||||||
| リース資産 | 117,150 | 117,150 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93,753 | △112,096 | |||||||||
| リース資産(純額) | 23,396 | 5,053 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 66,293 | 28,248 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,151,686 | 1,376,425 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 9,072 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,386 | |||||||||
| その他 | 3,704 | 2,290 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,704 | 13,749 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 91,056 | 91,043 | |||||||||
| 関係会社株式 | 966 | 966 | |||||||||
| 長期貸付金 | 380 | 20 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 72,410 | 67,610 | |||||||||
| 長期前払費用 | 36,049 | 49,162 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 355,794 | 418,475 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,261 | 27,370 | |||||||||
| その他 | 12,872 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 594,792 | 654,649 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,750,184 | 2,044,824 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 3,399 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 3,399 | |||||||||
| 資産合計 | 2,957,448 | 3,641,345 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 121,225 | 145,702 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 565,895 | 583,619 | |||||||||
| リース債務 | 19,266 | 4,815 | |||||||||
| 未払金 | 256,395 | 263,551 | |||||||||
| 未払費用 | 41,780 | 59,380 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,608 | 84,552 | |||||||||
| 前受金 | 80,108 | 79,018 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,606 | - | |||||||||
| その他 | 76,175 | 67,986 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,207,061 | 1,288,626 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,043,216 | 983,528 | |||||||||
| リース債務 | 5,315 | 64 | |||||||||
| 資産除去債務 | 175,838 | 207,238 | |||||||||
| その他 | 51,671 | 51,671 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,276,041 | 1,242,502 | |||||||||
| 負債合計 | 2,483,102 | 2,531,128 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 124,200 | 364,993 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 98,200 | 338,993 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 98,200 | 338,993 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 225,651 | 379,943 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 258,151 | 412,443 | |||||||||
| 株主資本合計 | 480,551 | 1,116,431 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,205 | △6,214 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,205 | △6,214 | |||||||||
| 純資産合計 | 474,345 | 1,110,216 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,957,448 | 3,641,345 | |||||||||