有価証券報告書-第26期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
なお、当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | 当連結会計年度 (2022年8月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 6,443千円 | 3,510千円 | |
| ソフトウエア | 281,153 | 385,769 | |
| 賞与引当金 | 2,810 | 6,471 | |
| その他 | 15,664 | 17,363 | |
| 繰延税金資産小計 | 306,072 | 413,115 | |
| 評価性引当額小計 | △69,327 | △94,849 | |
| 繰延税金資産合計 | 236,745 | 318,266 | |
| 繰延税金資産の純額 | 236,745 | 318,266 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | |
| (調整) | ||
| 地方税均等割 | 1.3 | |
| 評価性引当額の増減 | △0.3 | |
| 在外子会社との税率差異 | △2.4 | |
| その他 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.7 |
なお、当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。