有価証券報告書-第1期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 11,959 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 46,606 | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,956 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 56 | |||||||||
| 未収入金 | 8,985 | |||||||||
| 預け金 | 4,401 | |||||||||
| その他 | 834 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 82,797 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 11,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,777 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,434 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 1,558 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,437 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 121 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 880 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △760 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 119 | |||||||||
| 土地 | 4,688 | |||||||||
| リース資産 | 892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △421 | |||||||||
| リース資産(純額) | 470 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,853 | |||||||||
| 無形固定資産 | 231 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 9,102 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 486 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,272 | |||||||||
| その他 | ※1 259 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,108 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,194 | |||||||||
| 資産合計 | 103,992 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 67,113 | |||||||||
| 未払金 | 4,744 | |||||||||
| 未払法人税等 | 85 | |||||||||
| 賞与引当金 | 243 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 12 | |||||||||
| その他 | 522 | |||||||||
| 流動負債合計 | 72,722 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,681 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務 | 425 | |||||||||
| その他 | 955 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,063 | |||||||||
| 負債合計 | 75,785 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,600 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,053 | |||||||||
| 利益剰余金 | 16,402 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,055 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,933 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 217 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,150 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,206 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 103,992 | |||||||||