有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 19,858,989 | 18,999,763 |
売上原価 | 12,930,961 | 12,257,799 |
売上総利益 | 6,928,028 | 6,741,963 |
販売費及び一般管理費 | 4,358,536 | 4,399,017 |
全事業営業利益 | 2,569,492 | 2,342,945 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12,206 | 11,787 |
受取配当金 | 9,732 | 9,883 |
仕入割引 | 20,229 | 21,768 |
為替差益 | 87,470 | 61,531 |
受取賃貸料 | 8,155 | 24,291 |
その他 | 77,357 | 41,911 |
営業外収益計 | 215,151 | 171,173 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 37,494 | 29,991 |
売上債権売却損 | 18,125 | 18,714 |
上場関連費用 | - | 24,552 |
その他 | 7,436 | 3,644 |
営業外費用計 | 63,056 | 76,903 |
当期経常利益 | 2,721,587 | 2,437,214 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,892 | - |
投資有価証券売却益 | - | 32,331 |
受取損害賠償金 | - | 170,000 |
特別利益計 | 1,892 | 202,331 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,502 | - |
固定資産除却損 | 47,057 | 15,996 |
減損損失 | 125,794 | - |
訴訟損失引当金繰入額 | 440,000 | - |
特別損失計 | 614,354 | 15,996 |
税引前当年度純利益 | 2,109,125 | 2,623,549 |
法人税 | 984,762 | 914,406 |
法人税等調整額 | -219,073 | 1,379 |
法人税等合計 | 765,689 | 915,786 |
四半期純利益 | 1,343,436 | 1,707,763 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 9,700 | 10,763 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,333,735 | 1,696,999 |
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,569,806 | 10,307,292 |
売上原価 | 7,747,169 | 6,764,878 |
売上総利益 | 3,822,637 | 3,542,414 |
販売費及び一般管理費 | 2,222,430 | 2,377,925 |
全事業営業利益 | 1,600,206 | 1,164,488 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 15,291 | 13,840 |
受取配当金 | 549,526 | 770,183 |
仕入割引 | 6,996 | 7,672 |
その他 | 52,264 | 19,212 |
営業外収益計 | 624,078 | 810,908 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 39,747 | 35,179 |
社債利息 | 686 | 447 |
貸倒引当金繰入額 | 406,361 | 181,558 |
上場関連費用 | - | 24,552 |
その他 | 17,082 | 15,111 |
営業外費用計 | 463,877 | 256,848 |
当期経常利益 | 1,760,407 | 1,718,549 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 35 | - |
特別利益計 | 35 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 111 | - |
固定資産除却損 | 33,572 | 4,447 |
特別損失計 | 33,684 | 4,447 |
税引前当年度純利益 | 1,726,759 | 1,714,101 |
法人税 | 594,254 | 414,290 |
法人税等調整額 | -54,108 | 18,631 |
法人税等合計 | 540,146 | 432,921 |
四半期純利益 | 1,186,612 | 1,281,180 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 71,535 | 14,622 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 1,283,808 | 1,259,434 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 28,675 | 7,496 |
退職給付費用 | 53,213 | 51,789 |
製品保証引当金繰入額 | - | 28,459 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 187,985 | 219,407 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 536,895 | 558,258 |
荷造運賃 | 326,119 | 328,712 |
減価償却費 | 84,933 | 107,473 |
製品保証引当金繰入額 | - | 28,459 |