訂正有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 15,081,572 | 69.8 | 13,272,876 | 69.5 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,076,188 | 5.0 | 1,043,912 | 5.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 5,437,338 | 25.2 | 4,783,178 | 25.0 |
| 当期総製造費用 | 21,595,100 | 100.0 | 19,099,967 | 100.0 | |
| 仕掛品期首棚卸高 | 3,740,454 | 5,271,983 | |||
| 合計 | 25,335,554 | 24,371,951 | |||
| 仕掛品期末棚卸高 | 5,271,983 | 6,544,820 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | △192,241 | 165,964 | ||
| 当期製品製造原価 | 20,255,812 | 17,661,166 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注費 | 3,990,778 | 3,605,627 |
| 減価償却費 | 42,781 | 40,631 |
| 旅費交通費 | 194,604 | 143,110 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | 82,242 | 165,964 |
| 事業移管に伴う棚卸資産売却 | 12,300 | - |
| 評価用固定資産売却原価振戻 | △286,783 | - |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。