訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/11/19 15:30
【資料】
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【項目】
151項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減価償却超過額13,480千円
未実現利益2,474
未払費用2,469
ゴルフ会員権評価損1,599
敷金償却969
未払事業税417
一括償却資産345
繰延税金資産小計21,757千円
評価性引当額△2,569
繰延税金資産合計19,188千円
繰延税金負債
未収事業税△3千円
繰延税金負債合計△3千円
繰延税金資産純額19,185千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3%
住民税均等割等0.2%
評価性引当額の増減0.3%
法定実効税率の変更による影響額1.4%
中小法人の軽減税率適用による影響額△0.6%
その他0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.7%


当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減価償却超過額11,986千円
未実現利益3,463
未払費用1,453
ゴルフ会員権評価損1,599
敷金償却1,745
未払事業税5,551
一括償却資産475
契約負債20,723
繰延税金資産小計46,998千円
評価性引当額△5,843
繰延税金資産合計41,154千円
繰延税金負債
未収事業税△49千円
繰延税金負債合計△49千円
繰延税金資産純額41,104千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。